同学你好 1.借:银行存款 贷:主营业务收入-A产品50000 -B产品30000 应交税费-应交增值税(销项税额)13600 2.借:应收账款117000 贷:主营业务收入-B产品100000 应交税费-应交增值税(销项税额)17000 3.借:银行存款100000 应收账款75500 贷:主营业务收入150000 应交税费-应交增值税(销项税额)25500 4.借:销售费用100000 贷:银行存款100000 5。借:管理费用200 贷:库存现金200
1.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。贷款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计10000元,销项增值税13000元。贷款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到10000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
2.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
工业企业为一般纳人,半カ13x,2019年5月发生下列经济业务1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产200件,单价150元,计3000元,肖项增值共计10400元。货教收到,存入氧行(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计10000元,销项增值13000元。货软尚收(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计15000元,销项増值19500元。货教收到10000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存教支付告货10000(5)以現全支付达货运200元要求:据上述经済业务協利会计分录。
.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
32、某工业企业为一般纳税人,税率为13%。2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,50000元;B产品200,单价150元,计30000元。销项增值税其计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务会计分录。
公司税务清算时,股东有分红,但是还没有分红,什么时候申报个税
计提个人承担社保的分录的全部分录
端午节发福利费 发现金 这个用交通费发票行不 打零用金给出纳 出纳再打给同事
老师 公司发的季度奖金 怎么做分录?计提怎么做分录,发放怎么做 麻烦老师详细写下谢谢了
我金店,有1900万库存,我想清理掉,可以以旧换新清掉吗
老师你好,公司买的一台电脑直接入了管理费用,没有入账固定资产,这种情况注销公司需要清理账面资产吗
老师,麻烦问下,劳务派遣公司的成本是要申报工资还是开票?
老师,物业采购办公用品里面含有装修办公室所用的大理石台面,价格为8000元,就应该怎么入账
老师,若赵某到期不能偿还钱某,在李某不知情的情况下,钱某的抵押权是可以对抗李某的所有权,钱某有权要求李某返还房屋。老师这样讲对吗?我认为在李某知情的情况下才可以,因为李某知情就不是善意第三人了。怎么李某不知情也可以?有点不懂
端午节发福利费 发现金 这个用交通费发票行不 打零用金给出纳 出纳再打给同事