你好 借在途物资20.1 应交税费-增(进)3.2 贷银行存款20.1%2B3.2=23.3 借库存商品150*1950=292500 待处理财产损益100*50%2B1000/2000*50=5025 贷在途物资201,000 商品进销差价292500%2B5025-201000=96525 201000/2000=100.5 借库存商品20*150=3000 其他应收款30*100.5*0.3=904.5 管理费用30*100.5*0.7=2110.5 贷待处理财产损益100*50%2B1000/2000*50=5025 商品进销差价(100.5-150)*20=990
麻烦老师把这道题的答案写出来,谢谢。
老师这题怎么写呢?麻烦老师把金额也写上,谢谢
老师这个金额怎么确定麻烦写下谢谢
麻烦老师把我这题分录写我看一下,谢谢
老师,麻烦把这题答案写一下,谢谢
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
亲,我在做题时,只要是遇到(影响年度营业利润金额为多少?)都不会算,我应该什么办呀 z中级
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
合伙企业申报经营所得是是不是,汇算出税法上的应纳税所得额乘以各自比例申报
老师,2017年的进项票不勾选不认证一直挂那可以吗
老师第3问为什么是管理费用,不是营业外支出吗?还有贷方没有进项税转出吗?
你好,人为导致的要进项税额转出20*100*0.16=320。不是自然灾害什么造成的不要计入营业外支出,计入管理费用就行 现在税率是0.13,但是题目给的是0.16,就按0.16转出吧
好的明白了,太感谢老师了麻烦您了。
祝你学习进步,加油哦