你好,你自己开出去的,第一联儿是你自己留存,第二联是给对方的。

老师,我们从另一个单位借来10万元钱,借据一式两份,我是给他上联那张还是下联复写的那张
老师:票据质押,比如我在10月质押了一张30万的承兑票给银行,质押时要写上债权人,那我公司是付款人?这个票据权利还在本公司手上。银行只放款60%? 那银行会放款30万*60%=18万,票据到期后,是不是,比如我欠供应商A,5万元,银行会开出一张5万的票给我的供应商,还是给他账上打5万元?
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
老师,好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的,每月还得贷款利息一直没用开发票,上个月才让把发票开出来,开了两张,一张去年的,一张从1月到10月份的,想问一下,这两张发票我怎么处理,本身分录做的就是借:财务费用,现在我不知道这两张发票怎么处理,分录怎么做
老师,中企云链的云信流转单怎么入账啊
老师,去年汇算补交的所得税分录借方是未分配利润科目,对吧,这个不存在汇算清缴调减吧?,是汇算清缴后的补交税款
凭证断2两个号了有没有关系,装订了才发现
郭老师,郭老师有空接下问题吗
老师好!我拍的课为啥不更新啊 谢谢
老师,请问开发商卖房需要交多少税?交什么税
老师好,请问一下,房地产企业,项目部的食堂采购电器,锅碗,调料等厨房用品,应该计入什么科目?是否可以计入开发成本?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。