您好,,具体是什么业务?

公司收到抵扣联,也已抵扣税款,但是钱财政直接支出,没过公司账户,这种怎么处理
公司收到抵扣联,直接抵扣税款,资金财政直接转出去的没过公司,合同也是和公司签的,这种情况怎么处理,可以不做账,直接抵扣可以吗老师
请问,比如公司收到是进项发票,还没有转款给对方公司,发票联一直没有入账,但是抵扣联已结抵扣了,现在不转款给对方公司,抵扣了的发票联该怎么办了
老师,钱付了但发票没收到,对方公司也找不到了,请问这个账务怎么处理?可以直接计入营业外支出吗?
老师,我公司收到财政专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款。但税务局说此笔金额需要作为不开票收入缴纳销项税,增值税申报时我公司可以用待抵扣进项税额直接抵扣,但是会计账务上需要怎么处理吗,不然税务系统待抵扣进项税额已经减少,但账务上进项税额还在是原先的余额
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
什么样的固定资产会有验收单?
老师好,混凝土搅拌站相关业务如下: 1.预付水泥款20万元,未收到发票 2.去供货商处拉回部分水泥,月底供货商开给10万元的成本票 请问这两笔业务怎么做会计分录?
前两年被查了意思是意思下要补20000企业所得税但是这两年都是亏损可以抵的吗,
老师,补计提24年的奖金入账到25年的管理费用里面了,没有用未分配利润科目调整,25年5月做24年汇算清缴时把这个金额调减了,还用调整到未分配利润科目科目吗?那现在做25年的汇算清缴,是不是要把这个补计提的金额再减去啊
科目余额表中应交增值税期末贷方余额是负数,这里负数表示什么意思?
IF 运保费的差额计入什么科目? 答:多收的确认收入,少收的确认费用。具体能不能用具体数据举例子解释呢
老师您好,本季度(1-3月)已开发票约16万了,但有开专票,在不交税的情况下,本月还可以再开普票约10万元吗?
老师,请问停车场收费,到账的是扣完第三方支付手续费的,这个收入要怎么入账,手续费又如何入账
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯