你好; 你们公司的业务公司 需要做账的; 资金财政直接转出去这个是什么业务; 描述下业务

公司收到抵扣联,也已抵扣税款,但是钱财政直接支出,没过公司账户,这种怎么处理
公司收到抵扣联,直接抵扣税款,资金财政直接转出去的没过公司,合同也是和公司签的,这种情况怎么处理,可以不做账,直接抵扣可以吗老师
我公司收到客户抵债的房子 过户给老板了 怎么做账呢 现在卖出去了 现金可以直接存进来吗 怎么账务处理
两个不关联公司,有一笔款30万,A公司转给B公司周转用半年,这个直接做成往来,不签借款合同,也没有什么利息的,这种情况可以做成往来款项吗?
我公司是建筑行业,房地产公司用房屋抵工程款,我公司老板想要直接把房屋过户给公司的供货商,说是这种情况下可以不开发票,那么,建筑公司财务可以根据抵房协议直接进行往来款的对冲吗?有什么税务风险?请具体说出规范的账务及税务处理。
想问老师我公司取得的单独的出口商品的运费收入需要交增值税吗,
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?
想问出口商品的免税和出口商品的退税
我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人,这年头钱不好挣,该行业都是这种操作,有很大的风险,老师帮我在做账报税方面规避下注意事项(机器,原材料采购都是不含税报价,不开发票,私转私;经销商买纸碗大多也是私转私,用不少用信用卡,花呗付款,为此办了个体户收款码,收款码名称却是公司名称)。收款码用个体户执照办的,收款码名称是公司的,这种肯定不行,那么我现在把收款码名称变更为个体户名称,个体户和公司签代收代付协议,在做账方面怎么避免
老师,商贸出口退税企业开世来的发票计量单位袋,报关单法定单位千克,做收发存用哪个计量单位?
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
您好,我们首单,租赁发票,备注地址是:广东省深圳市龙岗区坂田街道永香路1号城市山海V谷206, 工商的地址:深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香路1号城市山海V谷206。发票上的地址没有社区,这样的情况,能办理出口退税吗?
公司是个人独资企业,公司将租赁的部分场所转租给了第三方,第三方交租后要求开具发票,公司的营业执照的经营内容中没有租赁业务,可以开租赁发票吗?如何处理这个问题
老师,做工商年报时之前的账号(就是去年办该业务的账号)找不到了该怎么办?
甲公司和乙个体工商户法定代表人都是张三,因经营需要用乙个体工商户执照办了商户收款码,收款码主体名称为甲公司,在报税做账方面甲乙会有什么风险,需要怎么避免?
是我们公司的项目,财政要把钱拨给我们公司,我们公司再给项目拨款,可是这笔项目财政说是扶贫资金必须直达给项目,所以直接打过去了,但是我这边需要抵扣之前就让他们开票了,也抵扣了
你好; 可以的。 正常拿着处理即可。 属于 政府专项款补助了是把
那不用账务处理吗?单独把抵扣放一边就可以是吧!这样的话账上进项和销项评不了,
你好 ; 要做分录 。专项款是需要专款专用; 做台账的 ; 要做分录哈
老师怎么做?我这个不知道怎么账务处理
你好; 比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 进项税; 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
平时资金进来我们挂的是借:银行存款贷:其他应付款该笔资金出去有挂借:其他应付款,贷:银行存款有专票就在借方进项嗯,但是这次的只有抵扣联,钱也没从公司收支,不知怎么挂?
你好 ; 你走其他应付款吗 ? 那 这个款是 那个去支付的 ; ; 你银行都没有收到款; 你资金本来应该给你多少 ;项目那边是你 公司什么项目 ? 你属于建筑公司吗 ; 项目支付应该的金额与你 收到的拨款金额一致吗
我们是投资公司,但公司有这种项目,是工程款,我们是属于法人,钱都是财政拨给我们,我们再拨给下面,可是这个没经过我们,但票我们抵扣了,他们拨的金额是一致的
你好 ; 一致的话; 你直接做 借银行存款贷其他应付款 ;支付 :借费用或者成本 ; 进项税贷银行存款 ; 冲 借其他应付款贷 费用或者成本