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公司收到抵扣联,直接抵扣税款,资金财政直接转出去的没过公司,合同也是和公司签的,这种情况怎么处理,可以不做账,直接抵扣可以吗老师

2022-04-28 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 11:49

你好; 你们公司的业务公司 需要做账的; 资金财政直接转出去这个是什么业务; 描述下业务

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快账用户mu5h 追问 2022-04-28 11:57

是我们公司的项目,财政要把钱拨给我们公司,我们公司再给项目拨款,可是这笔项目财政说是扶贫资金必须直达给项目,所以直接打过去了,但是我这边需要抵扣之前就让他们开票了,也抵扣了

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齐红老师 解答 2022-04-28 12:09

 你好;        可以的。  正常拿着处理即可。  属于 政府专项款补助了是把     

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快账用户mu5h 追问 2022-04-28 12:12

那不用账务处理吗?单独把抵扣放一边就可以是吧!这样的话账上进项和销项评不了,

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齐红老师 解答 2022-04-28 12:38

 你好 ;   要做分录 。专项款是需要专款专用; 做台账的 ;    要做分录哈   

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快账用户mu5h 追问 2022-04-28 12:39

老师怎么做?我这个不知道怎么账务处理

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齐红老师 解答 2022-04-28 12:41

 你好;    比如  实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 进项税;  贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款

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快账用户mu5h 追问 2022-04-28 12:57

平时资金进来我们挂的是借:银行存款贷:其他应付款该笔资金出去有挂借:其他应付款,贷:银行存款有专票就在借方进项嗯,但是这次的只有抵扣联,钱也没从公司收支,不知怎么挂?

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齐红老师 解答 2022-04-28 13:00

 你好 ; 你走其他应付款吗 ?   那 这个款是 那个去支付的 ;     ; 你银行都没有收到款; 你资金本来应该给你多少 ;项目那边是你 公司什么项目 ? 你属于建筑公司吗 ;  项目支付应该的金额与你 收到的拨款金额一致吗   

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快账用户mu5h 追问 2022-04-28 15:33

我们是投资公司,但公司有这种项目,是工程款,我们是属于法人,钱都是财政拨给我们,我们再拨给下面,可是这个没经过我们,但票我们抵扣了,他们拨的金额是一致的

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齐红老师 解答 2022-04-28 15:52

 你好 ;    一致的话; 你直接做    借银行存款贷其他应付款 ;支付 :借费用或者成本 ; 进项税贷银行存款 ;  冲 借其他应付款贷    费用或者成本  

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