你好; 你们公司的业务公司 需要做账的; 资金财政直接转出去这个是什么业务; 描述下业务

公司买车,发票也是开公司的,但是车行需要公司付首付,后期款项又需要个人贷款付,车行说没办法做到公司全部付款,这种情况合理吗?这种情况下,个人后期贷款付的款项,可以直接从公司的利润中直接扣除吗?
公司收到抵扣联,也已抵扣税款,但是钱财政直接支出,没过公司账户,这种怎么处理
公司收到抵扣联,直接抵扣税款,资金财政直接转出去的没过公司,合同也是和公司签的,这种情况怎么处理,可以不做账,直接抵扣可以吗老师
我公司收到客户抵债的房子 过户给老板了 怎么做账呢 现在卖出去了 现金可以直接存进来吗 怎么账务处理
两个不关联公司,有一笔款30万,A公司转给B公司周转用半年,这个直接做成往来,不签借款合同,也没有什么利息的,这种情况可以做成往来款项吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
是我们公司的项目,财政要把钱拨给我们公司,我们公司再给项目拨款,可是这笔项目财政说是扶贫资金必须直达给项目,所以直接打过去了,但是我这边需要抵扣之前就让他们开票了,也抵扣了
你好; 可以的。 正常拿着处理即可。 属于 政府专项款补助了是把
那不用账务处理吗?单独把抵扣放一边就可以是吧!这样的话账上进项和销项评不了,
你好 ; 要做分录 。专项款是需要专款专用; 做台账的 ; 要做分录哈
老师怎么做?我这个不知道怎么账务处理
你好; 比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 进项税; 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
平时资金进来我们挂的是借:银行存款贷:其他应付款该笔资金出去有挂借:其他应付款,贷:银行存款有专票就在借方进项嗯,但是这次的只有抵扣联,钱也没从公司收支,不知怎么挂?
你好 ; 你走其他应付款吗 ? 那 这个款是 那个去支付的 ; ; 你银行都没有收到款; 你资金本来应该给你多少 ;项目那边是你 公司什么项目 ? 你属于建筑公司吗 ; 项目支付应该的金额与你 收到的拨款金额一致吗
我们是投资公司,但公司有这种项目,是工程款,我们是属于法人,钱都是财政拨给我们,我们再拨给下面,可是这个没经过我们,但票我们抵扣了,他们拨的金额是一致的
你好 ; 一致的话; 你直接做 借银行存款贷其他应付款 ;支付 :借费用或者成本 ; 进项税贷银行存款 ; 冲 借其他应付款贷 费用或者成本