计入到工资薪金里面的

老师,计提公司部分给员工缴纳的社保记入管理费用,那在汇算清缴时,应该放入期间费用明细表管理费用的哪个明细里面
请问老师,职工养老保险等保险费没有计提,直接在交纳时计入管理费用,汇算清缴时填期间费用明细表,这个社保费应填在哪一栏呢
老师,我计提的员工社保费和住房公积金要填在汇算清缴104000期间费用明细表管理费用哪一项里?
公司承担的社保部分是记在管理费用的,这个金额在填写汇算清缴期间明细表的话,需要填写在A104000 哪里?
老师,在填写汇算清缴的时候社保公司部分是放在期间费用明细表的哪里,是应付职工薪酬里面吗
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
老师,这个分录是借管理费用,贷应付职工薪酬—社保费 我当然知道应付职工薪酬这个放在应付职工薪酬的明细表里。。那管理费用的这部分记入期间费用明细表管理费用的哪里?还是说不计入,
就进入到期间费用明细表的工资里面