你好 你要填写在A104000的管理费用一、职工薪酬

老师,计提公司部分给员工缴纳的社保记入管理费用,那在汇算清缴时,应该放入期间费用明细表管理费用的哪个明细里面
请问老师,职工养老保险等保险费没有计提,直接在交纳时计入管理费用,汇算清缴时填期间费用明细表,这个社保费应填在哪一栏呢
请问老师,社保费,在汇算清缴时应在期间费用明细表,记入哪一项?是职工薪酬吗?
老师,我计提的员工社保费和住房公积金要填在汇算清缴104000期间费用明细表管理费用哪一项里?
老师你好!请问企业为员工购买的养老保险费,在汇算清缴期间费用明细表是填职工薪酬栏还是填保险费
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
做帐时没把社保费放在管理费用一职工薪酬里,而是在管理费用下另设的保险费科目,这种情况我填在104000表中的十四栏保险费中行吗
不是的,这个社保保险跟保险费是不一样的,那个保险费是填写商业保险更多的,比如你们的火灾保险
老师,那记帐没记在管理费用一职工薪酬下,填表时填到职工薪酬里行吗
是的,你汇算清缴的时候放到职工薪酬里面的
老师,那我填105050职工薪酬支出表的时候填不填这一项没记在职工薪酬下的社保费呢
这个要填写啊,你的这个薪酬要加上这一部分的
老师,105050表是根据“应付职工薪酬”这个科目填写吧
这里面的数据要大于或等于你的应付职工薪酬科目的
老师,正确的记帐方式“社保费”用不用计提
这个标准的是要计提的
计提时是借管理费用一职工薪酬 贷应付职工薪酬一社会保险费对吗
是的,你这样账务处理是可以的
老师,如果不计提是不是也可以,直接在交纳时借管理费用一职工薪酬 贷银行存款
不计提也是可以的,但是那不是标准的账务处理
好的,谢谢老师!
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