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1月采购了a产品50万,并且缴纳了印花税。现在a产品质量问题需退回。4月重新签了3个订单总共60万,其中50万是补这个退回产品,10万是额外需支付。那印花税按照哪个缴纳?60万还是10万?

2022-04-28 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 11:50

你好; 按照 60万一起来 报印花税的 ;你之前50万没有报的话; 就得一起报60万的

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快账用户1577 追问 2022-04-28 12:09

之前50万已经交了印花税了老师。

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齐红老师 解答 2022-04-28 12:38

你好; 缴纳了就按10万缴纳即可    

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你好; 按照 60万一起来 报印花税的 ;你之前50万没有报的话; 就得一起报60万的
2022-04-28
1借应收账款23.2 贷主营业务收入20 应交税费应交增值税销项税3.2
2022-05-10
同学你好,你这个是什么问题
2022-05-30
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
你好请把题目完整发一下吗
2022-05-23
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