您好,您的纳税调整表里最下面有一行而其他,然后其他那里调增就可以了。
老师,我们2020年汇算清缴业务招待费少调了6916.08,我今年想补调回来,我怎么填纳税调整明细表,
老师上一年度的管理费用,业务招待费我不想做汇算清缴时纳税调增,我可不可以今年用以前年度损益调整做凭证给他调整过来,给他冲出来呢
老师,我在做汇算清缴,业务招待费是在纳税调整项目明细表填写的吗?那为什么我填了跳出来的是这个,
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师发现2022年汇算清缴,业务招待费。明细表的数据和纳税调整明细表业务招待费,不符。可以改汇算清缴2022年的业务招待费吗?会有税务风险吗?现在不知道该不该改。
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
公司承担社保,一定要计提吗?
这个营业成本60怎么算出来的?
没有实缴,工商年报的实缴时间还需要填吗
报销单不能复制粘贴,只要粘贴就出现表下的情况,如何恢复复制粘贴,要步骤
老师 个人所得税扣缴端 给员工申报填写本期收入是写应发金额 还是写实发金额。后边正常填写社保个人扣款部分
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
不填跨期扣除项目中是吧
嗯,填我说的其他那一行,
好的谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星