您好,您的纳税调整表里最下面有一行而其他,然后其他那里调增就可以了。

老师,我们2020年汇算清缴业务招待费少调了6916.08,我今年想补调回来,我怎么填纳税调整明细表,
老师上一年度的管理费用,业务招待费我不想做汇算清缴时纳税调增,我可不可以今年用以前年度损益调整做凭证给他调整过来,给他冲出来呢
老师,我在做汇算清缴,业务招待费是在纳税调整项目明细表填写的吗?那为什么我填了跳出来的是这个,
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师发现2022年汇算清缴,业务招待费。明细表的数据和纳税调整明细表业务招待费,不符。可以改汇算清缴2022年的业务招待费吗?会有税务风险吗?现在不知道该不该改。
不填跨期扣除项目中是吧
嗯,填我说的其他那一行,
好的谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星