你好,不可以的,因为你今年做1000年做损益调整,你去年还是做抵扣了。
老师 如果去年成本费用估多了 今年纳税调增 是不是调增的部分 不过汇算清缴前 还是汇算清缴后 都要通过以前年度损益调整在账上全部反应出来?因为我发现没有全部反应。
老师您好,我想请问 今年12月账本中有一张2019年的成本费用发票,20万。如果做了今年的费用,2021年5月汇算清缴是不是要纳税调增呢?如果做以前年度损益调整,是不是就不用调增了?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
福利费是属于期间费用明细表里面的一类职工薪酬类吗
报工商年报人数必须和个税人数一致嘛?有关系嘛?
请问一下,一般纳税人,收到接待用的住宿费专用发票,可以认证抵扣吗?还是最好不抵扣,做费用!谢谢!
会计科目里面计入社保费的,是公司支付承担部分。在企业所得税汇算清缴的期间费用明细表里面的哪个项目?管理费用的第一类职工薪酬吗?还是十四类报险费?
如果财务报错个人所得税,把2024年12月5万多的往来报成个人所得税了,有没有什么补救的办法!
以0元取得长期股权投资5000万的公司,需要缴纳什么税费
老师,这种发票怎么看取得时是哪年的
你好老师,可以只变更分公司经营范围吗
老师,如果一家食品制造业有开物流辅助服务仓储费,那这个会计要怎么账务处理
交易性金融资产处置时,无需将持有期间确认的公允价值变动损益转结转至投资收益。的意思?