对的 没关系的 可以

老师,劳务公司预付农民工工资时,工资资料还未收齐。发放时,可以先借应付职工薪酬,贷银行存款 再暂估,借主营业务成本,贷应付账款一暂估劳务费 工资资料齐全,做好工资表 借应付账款一暂估劳务费:,贷应付职薪酬 请问是这样做吗?
老师,资产负债表的资产总额是负数,跟应付账款是负数是不是有关系,这种是不是调表不调账处理,应付账款放预付里
你好,老师,请问一下,比如我们公司生产沥青的,然后碎石发票严重不足,然后我去暂估碎石,我知道这个碎石发票到时候这个会没有发票,那我还需要暂估吗,如果不暂估这样不是就没有配比性了,那如果暂估了,有会一直挂应付账款-暂估款,这个也是虚拟的暂估,知道以后也取得不了发票,这个情况要怎么弄。
老师,暂估入库时是不是最好放,应付账款-暂估,如果放预付账款-暂估会影响资产负债表上的资产总额,没关系 吗老师?
老师,会计科目里设置的时候把预收账款改成暂估应付款了,但是资产负债表里还是预收账款,怎么改啊
老师好,因为社保的缴费基数调整了,10月份补交了之前的社保,该怎么做账呢
电商是怎么保存物流凭证的,把每个订单的物流都打印出来附凭证后面?
老师,11月新增的社保人员 11月能申报吗
老师请问离职员工,个税选非正常就好了哈,还需要报送吗
@郭老师@郭老师@郭老师
我在2018年代付电费18万 对方当月就把钱还给我们了 收到18万的分录 会计是挂账的 其他应付款 现在2025年 我要调平这个其他应付账款 怎么写分录
这张票据可以税前扣除吗?
处置一台职工食堂用过的设备,设备购置时按规定未扺扣,含税收入1.03万元,按用户开的増值税专用发票 为啥不用1.03/3%✘2%计算销项税 (销售自己使用过的物品,未抵扣减按2%征收呀,老师)
老师,快账软件,我想设置期初余额,但是录入期初余额时,科目没有明细,我又先设置了科目明细,但是再录入期初余额,又不让录入了,怎么办
老师就是我没有备份可以去哪里查看企业章程,就是不去税务局查,自己怎么查?
但是老师,一直放预付账款的话资产总额就少体现了,这样如果涉及到5000那个小微时呢没影响吗
并没有少的,借库存商品,贷应付账款,你的存货资产也是增加了。
所以暂估挂应付和预付都可以是吧老师
是的是的,都可以的。