你好; 这个是借方余额 是可能 你们多缴纳了增值税产生了借方余额 也可能是你们留抵进项税 在借方 放着以后留抵

请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么? 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么? 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么? 三个都有余额该怎么做?
应交税费-未交增值税贷方有余额表示什么 借方表增加还是减少
应交税费 应交增值税 未交增值税 借方余额表示什么
应交税费未交增值税借方余额表示什么。
应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示什么?
这是3月份的试算平衡表,我根据丁字账做的,系统也对了一遍数字都对上了,期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢?
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
老师,个体工商户查账征收,申报经营所得,法人需要在手机上下载哪个平台
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
就是删除现在也要先把这事处理完了才能后续删除,社保局等我们提供相关资料,不知道怎么提供,提供什么资料?
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师你好,我们老板给我签的是劳务合同,工资5000元,我需要缴纳多少钱的个税
老师,个体工商户查账征收,销售维修电动车小门市,没进项,偶尔向外开票,报税成本我怎么填呢
老师,我想问下,现在业务四流合一,真实业务,我们开了发票,客户打了一部分款,剩下一半没有打过来,资金流和发票流不一致算虚开发票吗
问下公司和公司之间的借款 还回来可以吗 不会视同销售吧
老师 我可能做一直做错了这分录, 所以累计下来的数字,我实际每个月都按照税负缴纳税款的,然后我每个月销项大于进项,我就根据这个月实际缴的金额做一笔,借:应交税费转出未交增值税3万,贷:应交税费-应交增值税3万。次月缴纳我都冲减了应交增值-未交增值税科目。可以这样持续一年发现这转出未交增值税科目 一直是这样滚动这、
就是一直在滚动这 借方:应交税费-转出未交增值税。余额。第一条我发错了。是转出未交增值税余额。不是未交增值税。刚刚说错了
你好 ; 做错了。 你去找下你的 申报表增值税 出来对; 看 是不是一致的金额
就因为不是的 我在找原因。那该怎么调整呢。
你好; 那你就得一个月 一个月账上与申报表对了 。 核对清楚找到原因才能判断怎么调整哦 ; 你还得写调整报告表的
我已经知道 我报表中增值税进销项都是吻合的 因为之前不懂,问过老师说销项大于进项要结转增值税,分录借:应交税费-应交增值税转出未交(就是当月算出要缴纳税费),贷:应交税费-未交增值税、次月缴纳。借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。那么一年滚动累计就出现了交税费-应交增值税转出未交(余额) 现在想冲了怎么平呢。纯属一开始就为了结转这分录才做这笔的
你好; 去 把之前分录红冲了。 这些不涉及损益科目 ; 你直接红冲了。 然后分别去结转销项税和进项税
老师可以每月不结转直接冲掉 销项大于进项,做一笔 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款吗
这错在什么地方呢 ,这数字就是下月15号前实际缴纳的数字,不改这样做吗
你好; 你要结转哈; 不然你 明细科目 都不平的; 你 把所有明细都结转到未交增值税 借贷方去 处理
现在可以按照年来结转吗?全年的?到12月做一笔,还是反过账 每个月做,是不是靳向大于销项不做
你好; 按月结转哈 ; 建议你按月做;