你好; 这个是借方余额 是可能 你们多缴纳了增值税产生了借方余额 也可能是你们留抵进项税 在借方 放着以后留抵

应交税费未交增值税借方余额表示什么。
老师,转出未交增值税借方余额贷方余额表示什么意思啊,销项大于进项,转出未交增值税余额在借方吧
应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示什么?
2023年底应交税费-应交增值税-转出未交增值税,借方余额表示什么?
老师,应交税费--应交增值税-转出未交增值税 这个科目贷方有余额,表示什么呢
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
向供应商采购同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单盒计算,供应商想这10000盒想开票合并在一条明细。而我销售方因为有其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商还能开专票这1万盒可以合并开在一条明细吗吗
收到残疾金入什么科目
老师 我可能做一直做错了这分录, 所以累计下来的数字,我实际每个月都按照税负缴纳税款的,然后我每个月销项大于进项,我就根据这个月实际缴的金额做一笔,借:应交税费转出未交增值税3万,贷:应交税费-应交增值税3万。次月缴纳我都冲减了应交增值-未交增值税科目。可以这样持续一年发现这转出未交增值税科目 一直是这样滚动这、
就是一直在滚动这 借方:应交税费-转出未交增值税。余额。第一条我发错了。是转出未交增值税余额。不是未交增值税。刚刚说错了
你好 ; 做错了。 你去找下你的 申报表增值税 出来对; 看 是不是一致的金额
就因为不是的 我在找原因。那该怎么调整呢。
你好; 那你就得一个月 一个月账上与申报表对了 。 核对清楚找到原因才能判断怎么调整哦 ; 你还得写调整报告表的
我已经知道 我报表中增值税进销项都是吻合的 因为之前不懂,问过老师说销项大于进项要结转增值税,分录借:应交税费-应交增值税转出未交(就是当月算出要缴纳税费),贷:应交税费-未交增值税、次月缴纳。借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。那么一年滚动累计就出现了交税费-应交增值税转出未交(余额) 现在想冲了怎么平呢。纯属一开始就为了结转这分录才做这笔的
你好; 去 把之前分录红冲了。 这些不涉及损益科目 ; 你直接红冲了。 然后分别去结转销项税和进项税
老师可以每月不结转直接冲掉 销项大于进项,做一笔 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款吗
这错在什么地方呢 ,这数字就是下月15号前实际缴纳的数字,不改这样做吗
你好; 你要结转哈; 不然你 明细科目 都不平的; 你 把所有明细都结转到未交增值税 借贷方去 处理
现在可以按照年来结转吗?全年的?到12月做一笔,还是反过账 每个月做,是不是靳向大于销项不做
你好; 按月结转哈 ; 建议你按月做;