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请问老师,收到去年发票没有入账没有报销,入账以前年度损益调整,然后怎么处理

2022-04-28 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 16:47

你好,这个具体的是什么业务的。

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快账用户4596 追问 2022-04-28 16:48

差旅费和招待费

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齐红老师 解答 2022-04-28 16:50

借以前年度损益调整 贷银行存款或者是其他应付款 汇算清缴的时候,招待费在纳税调整明细表扣除项目招待费里面填写,差旅费在30栏填写 月末借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整

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快账用户4596 追问 2022-04-28 16:57

谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2022-04-28 16:57

不用客气,工作愉快

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你好,这个具体的是什么业务的。
2022-04-28
借以前年度损益调整 贷银行存款
2023-10-24
您好,没有的话就就计入到未分配利润中 借 应收账款 贷 利润分配——未分配利润
2022-02-07
你好,同学 直接用未分配利润科目,冲回暂估,按照发票重新确认
2024-05-13
那这个劳务费是实际业务吗?如果是实际业务的话,不需要做调整的。
2022-03-31
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