您好 做计提跟缴纳相同的红字分录冲回就好了

六月份公司给客户先开了发票,七月份货款才到账,六月做了这两笔凭证,那么七月收到货款的凭证要怎么做,下面是六月做的 应收款 借 其他应收款 贷 主营业务收入 某某公司 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 国地税减免 借 应交税费 应交增值税 销项税额 贷 营业外收入 税费减免
六税两费按减免后的计提了,现在收到退税是入营业外吗?
在收到六税两费减免的返回款以后,贷方做营业外收入-税务局科目吗?
请问老师上月六税两费减免部分转到营业外收入了,这个月调回可以吗?
老师,请问六税两费减免退税,贷方科目应计入相应的税种科目还是计入营业外收入?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
我没有做过计提。那是不是我现在还要先做个计提
那您不做计提的话 交了后应交税费借方余额?
计提应该怎么做分录
借:税金及附加-城建税 借:税金及附加-教育费附加 借:税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-教育费附加 贷:应交税费-地方教育费附加
我收到退款了以后,那我借方是银行存款,贷方是哪个?跟计提的不平啊
您缴纳的时候分录怎么写的
意思就是贷方不走营业外收入科目,直接走应交税费科目了
是的 不走营业外收入科目,直接走应交税费科目
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!