您好 做计提跟缴纳相同的红字分录冲回就好了
六月份公司给客户先开了发票,七月份货款才到账,六月做了这两笔凭证,那么七月收到货款的凭证要怎么做,下面是六月做的 应收款 借 其他应收款 贷 主营业务收入 某某公司 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 国地税减免 借 应交税费 应交增值税 销项税额 贷 营业外收入 税费减免
六税两费按减免后的计提了,现在收到退税是入营业外吗?
在收到六税两费减免的返回款以后,贷方做营业外收入-税务局科目吗?
请问老师上月六税两费减免部分转到营业外收入了,这个月调回可以吗?
老师,请问六税两费减免退税,贷方科目应计入相应的税种科目还是计入营业外收入?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
我没有做过计提。那是不是我现在还要先做个计提
那您不做计提的话 交了后应交税费借方余额?
计提应该怎么做分录
借:税金及附加-城建税 借:税金及附加-教育费附加 借:税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-教育费附加 贷:应交税费-地方教育费附加
我收到退款了以后,那我借方是银行存款,贷方是哪个?跟计提的不平啊
您缴纳的时候分录怎么写的
意思就是贷方不走营业外收入科目,直接走应交税费科目了
是的 不走营业外收入科目,直接走应交税费科目
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!