您好 是的 申报个人所得税的时候根据应发工资申报
老师您好,请问我公司帮员工代缴水电费,然后从工资里扣,然而出纳多扣员工的钱,怎么处理呢
如果公司付给公司的员工备注报销,没有发票,只有银行回单,,没有发票肯定不能入账,我就借了其他应收款个人,这个钱肯定也收不回来,如果我发生费用和工资,不是这个员工产生的费用和工资,可以用其他应收款去冲公司发生的费用和工资吧,
老师,我们老板有两个公司,.A公司盈利了,A公司借B公司3个员工来工作,实际是在A公司工作,然后3个员工在B公司交养老,付工资,A公司转钱到B公司付3个员工工资,然后又在A公司列支3个员工工资,这样合适吗
老师您好,比如说公司员工借了公司5千,然后公司从工资里扣,我报工资肯定是应付工资,而不是员工的实收工资吧?
老师好,请问您如果看到个税从公司账户划走了,是不是工资肯定发员工了?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
那为什么税局一直说要报员工实收的工资
请问税务怎么说的?
因为我们报了应付工资,然后员工申诉说她没有收到那么多钱,然后税局说根据税法要报员工实收的,那公司代付的水电费要扣员工的
那您要跟税务说 扣了代付的水电费 比如个人承担的社保 公积金 个人所得税 当然不可能按照实际的申报了
说了的,还是说要按员工收到的申报
所以我百思不得其解
您那的税务是不是不懂业务啊 如果按他这么说 申报系统列什么个人承担社保部分?
他说个税和社保可以按应付工资来,主要是两个专管都这样说
那水电费应该是工人从工资里面承担的 也是一样的道理啊