你好, 这个发现原材料损毁没有找到原因之前是, 借 待处理财产损益 贷 原材料

第2小题是不是写 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 50 贷:营业外收入 50
老师,分录中待处理财产损溢是不是冲不平了
借 待处理财产损溢 100 贷 库存现金 100 借 管理费用 100 贷 待处理财产损益 100 如果我这样想,第一个分录,库存现金的100转到待处理财产损溢借方,第二个分录就应该由待处理财产损溢借方转到管理费用贷方,怎么都想不明白哪里错了
资产负债表不平,原因是有待处理财产损溢,这个账务咋做才能平衡呢
老师,期末结转待处理财产损溢,不能结转到贷方吗,待处理财产损溢期末借方有余额
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗