你好 你2月份的时候 借:税金及附加 贷:应交税费等 等到3月 借:应交税费 贷:银行存款 现在退回 借:银行存款 贷:税金及附加/应交税费
9印花税多缴纳了50元,月12月做了抵减10月11月印花税,已经在税务局办理了抵减,分录应该怎么做?
1月2月的印花税,计提借,管理费印花税,贷,应收税费印花税,缴费,借 应交税费,印花税,贷 银行。4月份减半征收退回800元。应该怎么做分录
2月 ,多计提印花税6000元,3月 ,多交印花税6000元,六税两费减免,现在税务局退回印花税6000元,这个分录是怎么做
老师,印花税减半了,之前计提了印花税是全额的,也缴纳了,现在税务局退还给我多缴纳的印花税,请问老师这个分录怎么处理?
老师,根据税务局“六税两费”政策,退回企业所属期1月份多计提多缴纳的税费(50%),该怎么做会计分录?多计提:借 营业税金 -5 贷:应交税费-印花税 -5 收到退回款 :借 银行存款 5 贷:应交税费-印花税 5
老师你好,属于2024年度的营业账簿印花税今年5月份申报了,有1块多的滞纳金。这个滞纳金调整的话调整2024年的年报还是2025年度年报。然后印花税计入24年的还是25年的利润表里。
建筑行业,间接成本和间接费用是相同的吗
第2问 应当是每个周期内 进行检查 题目里没说是承接上市实体审计业务 这个周期还是三年吗
老师销售发货收到款和没收到款的分录是一样的吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
老师,我给深圳公司代账,每次登陆电税局都需要验证码。能不能把自己增加办税员身份或者其他方式,就不需要每次登陆都需要验证码呢
农产品收购发票税率是多少
老师,注册一个公司专门用于把资金借老板的其他公司并收取利息,这个公司开利息发票需要有什么资质吗?
这题价款收完了也按合同的60%算吗?
老师这题不是按时间先后顺序来的吗