一般纳税人辅导期主要是核实纳税评估的结论是否正常;约谈、实地查验的结果是否正常;企业申报、缴纳税款是否正常;企业是否能够准确核算进项、销项税额,并正确取得和开具专用发票和其它合法的进项税额抵扣凭证。 辅导期一般是3个月
老师,我是外贸公司,有3个月辅导期是吗。我这样理解对吗?我公司6月份认定为一般纳税人,6-8月为辅导期,6-8月都没有进销发票,9月进口货物,海关完税凭证,也开了销售发票,9月可以抵扣了是吗?
老师,为什么我本月升级一般纳税人,审批是4-6月份是辅导期? 辅导期是啥意思?
老师,9月份是一般纳税人辅导期开进来的发票 而十月份就不在辅导期了 我九月份的进项发票不抵扣 十月份的时候可以勾选抵扣吗?
老师,此纳税人是一般纳税人或者辅导期一般纳税人 这个是什么意思?我税务登记的是一般纳税人
老师好!新公司做了税务登记,办理成功,想问一下辅导期一般纳税人是什么意思?期限3个月,谢谢!
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
简单的来说呀,这个辅导期的话,你一定要提前认证发票,当你确定为辅导期以后,你这个月先认证了发票不要往外开,等到下个月的时候你才能往外开。
没听懂什么意思呢,我4-6月份是辅导期,我4月份没开票
我只是给你提提提醒,就是说让你注意这一点,就是你四到六月份是辅导期啊,你准备往外开发票的时候,一定先把进项发票认证了以后,下个月你再往外开。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星