借应付账款贷利润分配未分配利润。

记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,我们公司以前年度暂估了一些成本费用,分录为:借:管理费用(主营业务成本)贷:应付账款-暂估入库,如果汇算清缴前拿不到发票,纳税调增后,如何冲销?
之前做账是 :借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本, 借主营业务成本 贷库存商品。(暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税,后边就没再管了) 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做?
公司出租收厂房租金,25年没有收到租金也没有签订合同,房产税和土地使用税要不要交
老师好!请问管理会计是考的什么内容,什么时间报名的?
小规模这个月是不是只需要申报一个个税就行了?
数电发票怎么设置不含税单价打印只保留两个小数点
前任会计计提了个税,现在有的人已经离职了也发不了了,我如何处理?我如果借应交税费应交个人所得税,贷营业外收入的话,最后统计全年实际缴纳个税的情况下,这个税是不是就不正确了呀?如何处理
公司破产、清算、注销,到哪一步才算完结不用付任何责任
老师好,1月份的个税漏报了,怎么补呢
问下,卖家具的个体户老板现在和外面的人合伙开了个小的软床厂,问下现在卖了床有了收款,计入到流水账里面算什么
请问,3月30日前完成个人所得税手续费节报工作。这个是什么?怎么做?
利润表上的营业收入和科目余额表上不一样是怎么算出来?根据开票系统合集出来的吗?