你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年9月1日,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额1800元。2×19年9月份,该企业发生以下业务: (1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值税新为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。 (3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。 (4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000元、 (5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明因管理不善造成的非正常损失。 (6)交纳本月份增值税18500元。 (7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。 要求: (1)计算该企业9月份应交纳的增值税。 (2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
(二)资料某企业为增值税一 般纳税人,适用的增值税税率为13%。2X19年9月1日,“应交税费--- 应交增值税”账户有借方余额1800元。2X19年9月份,该企业发生以下 (1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10 000元,增值税额为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。 (2) 企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。 (3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15 000元。 (4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10 000元。 (5)月末,原材料盘亏1 000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。 (6)交纳本月份增值税18 500元。 (7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。 (三)要求 (1)计算该企业9月份应交纳的增值税。 (2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为1000元(5)月末,原材料查亏
资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2X19年9月1日,“应交税费---应交增值税”账户有借方余额1800元。2X19年9月份,该企业发生以下(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值税额为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000元。(5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。(6)交纳本月份增值税18500元。(7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。(三)要求(1)计算该企业9月份应交纳的增值税。(2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
【业务题二】(一)、目的练习应交增值税的核算。(二)、资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.2×19年9月1日,“应交税费--应交增值税”账户有借方余额1800元。2×19年9月份,该企业发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000(5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。(6)交纳本月份增值税18500元。(7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。(三)要求(1)计算该企业9月份应交纳的增值税。(2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?