你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年9月1日,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额1800元。2×19年9月份,该企业发生以下业务: (1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值税新为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。 (3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。 (4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000元、 (5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明因管理不善造成的非正常损失。 (6)交纳本月份增值税18500元。 (7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。 要求: (1)计算该企业9月份应交纳的增值税。 (2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
(二)资料某企业为增值税一 般纳税人,适用的增值税税率为13%。2X19年9月1日,“应交税费--- 应交增值税”账户有借方余额1800元。2X19年9月份,该企业发生以下 (1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10 000元,增值税额为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。 (2) 企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。 (3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15 000元。 (4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10 000元。 (5)月末,原材料盘亏1 000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。 (6)交纳本月份增值税18 500元。 (7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。 (三)要求 (1)计算该企业9月份应交纳的增值税。 (2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为1000元(5)月末,原材料查亏
资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2X19年9月1日,“应交税费---应交增值税”账户有借方余额1800元。2X19年9月份,该企业发生以下(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值税额为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付,所购材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元。(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000元。(5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。(6)交纳本月份增值税18500元。(7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。(三)要求(1)计算该企业9月份应交纳的增值税。(2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
【业务题二】(一)、目的练习应交增值税的核算。(二)、资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.2×19年9月1日,“应交税费--应交增值税”账户有借方余额1800元。2×19年9月份,该企业发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为10000元,增值为1300元。取得的增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣,价税款已支付材料已验收入库。(2)企业销售商品一批,价款为100000元,增值税额为13000元。(3)本月,企业在建生产线工程领用库存商品成本10000元,计税价格为15000元(4)以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本为8500元,计税价格为10000(5)月末,原材料盘亏1000元,该批材料原已计入增值税进项税额为130元。经查明属因管理不善造成的非正常损失。(6)交纳本月份增值税18500元。(7)计算并结转本月多交(或欠交)的增值税。(三)要求(1)计算该企业9月份应交纳的增值税。(2)根据上述资料,编制相关的会计分录。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?