你好 可以的 你得在五月份做汇算清缴
老师好,请问我们明年2月份发今年的年终奖,这笔费用可以作为今年的成本税前扣除吗
老师。都说汇算清缴前能把发票拿到的成本费用票就可以税前扣除。如果我在2020年暂估了成本,到2021年5月31日前拿到发票,那汇算清缴前就可以不用纳税调增是吗?这个票的开具时间是2021年4月30也可以?
老师,请问去年的费用专票今年还可以入账么?能在所得税前扣除么?
请问去年做账入了成本和费用,今年5月前拿回可以税前扣除吗?
老师, 去年和前年有发票我忘记入费用了,请问还可以入吗?允许税前扣除不
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
老师,请问,工业企业结转原材料,结转完工产品,结转销售成本,都用什么方法
老师 我刚接手以前会计啥账都没有 收入费用都没要票 我从19年开始按银行流水给做呢 老师 我能不能给补这些账 还有 这些收入支出 我是不是给走往来 让老板找他们要票 再入收入走成本 老师 咱们给补这些年的账是不是有风险 谢谢老师
新来的员工,应该先做专项扣除还是个人所得税申报
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
那去年成本和费用票应该怎么做账呢?今年取回账务需要处理吗
你好,去年你做账务处理吗?当时分录是怎么做的?
之前是借主营业务成本或者是管理费用贷应付账款, 现在借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的, 借利润分配未分配利润贷应付账款
借管理费用贷应付账款,是去年做的吗?今年就借应付账款贷利润分配未分配利润。最后再做发票也是做在今年吗?岂不是多了一个应付账款出来
借管理费用贷应付账款, 借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款 这个钱需要支付吗?什么时间支付?
如果发票钱今年给了的话就是做,借应付账款贷银行存款。一定要在5月钱付款吗?还是晚一点也可以
你好,晚一点也没有关系的
那发票贴在哪个凭证后面。如果去年已经付款,只是发票未取回也要这样做吗?
发票放到今年的凭证后面,借利润,分配未分配利润,贷应付账款,就是这个分录
如果去年已经付款,今年发票取回,去年和今年凭证怎么做呢?发票取回贴哪里
借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款 第二个分录后面
去年已经付款了,发票今年开,去年不用做管理费用吗
跨年了不做管理费用
去年不用做吗?就是想做到去年,想税前扣除
去年做去年借管理费用贷银行存款 这个是去年的
那今年还要做账吗?还是说不用账务处理,直接把今年的发票贴在去年就好了
可以做 暂估和发票一样的可以把凭证放到去年 做了也不能说错误吧
那不做可以吗?我怕自己忘记这笔是去年的交易
你好 可以的 可以的