你好,根据你的描述,是可以的

老师,我收到2021年12月开的500万的费用发票,但是这笔费用应该是在2022年的,我入2022年1月的账可以在2022年税前扣除吗?
2022年年底有些费用已经付了款,发票还没有开回来。如果发票在汇算清缴开回来都可以入成本。问一下老师,我入成本的月份,应该是入2022年,还是2023年呢
老师你好,麻烦问一下2021年7月收到的专用发票,21年7月已走账,发票已经收到,但是成本已经做到2022年1月份,进项也在2022年1月扣除了,这个可以在2022年税前扣除吗,税务局让单位自查呢,合理着没,
请问老师,2022年单位支付了一笔2018=2021年因为计算错过,而少了的电费5万元,费用做在2022年,发票也是2022年开的,费用也是2022年支付的,请问2022年企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗?
2022年签订技术服务合同60万,2022年对方已经开票给我公司60万,已经抵扣,已入账税前扣除,但未付款。 2023年双方达成一致,作废这份合同,请问我公司如果冲红发票,除了进税额转出,还需要调整2022年的企业所得税吗?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
意思就是,只有发票上备注年度 就可以在对应的年度做税前扣除,是吗?
你好,是的,是这样的
过来汇算清缴的时间也可以吗?
过了汇算清缴的时间也可以吗?
你好,这种情况,需要做之前年度汇算清缴的更正(才可以实现扣除的)
年度汇算清缴的更正是指申报的更正吗?
你好,是的,是这样的
不是,老师,是这样一个情况:我们做2022年的年度汇算清缴时,直接把银行贴现的利息做财务费用税前扣除了,但没有去银行开发票,只凭银行打印出来的贴息凭证就入财务费用税前扣除了,申报也是按费用税前扣除了。但现说要银行开出发票才能做财务费用做税前扣除,但已经过了汇算清缴时间,银行答应补开发票,那现在开出来的发票直接可以补到2022年的凭证里吗?申报数据没有变,这样可行吗?就是现在纠结 这张10万的贴息发票开出来的时间已经过了汇算清缴的时间点,能算2022年的费用吗?
你好,现在开出来的发票,凭证是在2023年的。 之前没有发票就已经扣除了,那现在取得了相应发票,之前的汇算清缴也不做调整的
那就,直接可以把这张补开的发票放入2022的对应凭证里就好(对应的贴现凭证回单,金额相同的),是可以的,对吧?不需要纳税调整了,是吧?
请仔细看我回复的内容
那我现在再做一份凭证,怎么做呢?因为这笔费用2022年已经入账了财务费用,并且已经申报了,只是少了发票。
你好,先把2022年的无票费用分录红冲,然后根据发票再做相应的费用分录
好的。谢谢老师!那红冲再入账,纳税就不要调整了,是吧?
你好,是的,是这样的
好的。谢谢老师! (可是我们的税管员前两天说:因为补开的发票已经过了汇算清缴的时间,原先做的这笔10万的财务费用因为没有发票不能税前扣除,要补交税,我感觉不能理解)
你好,虽然过了汇算清缴的期限,但是最终还是取得了发票啊
对啊,我也是跟他这么说的,且发票上备注了:2022年的财务费用 只是时间上过来汇算清缴的时间,但税务员就是跟我不停的强调这个时间点,就是说过了汇算清缴的时间点没有发票就要纳税调整补交着10万的财务费用的企业所得税,我晕死
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)