你好,同学 1借长期股权投资800 贷银行存款800 2借应收股利100 贷投资收益100 4借资产减值损失50 贷长期股权投资减值准备50 5借银行存款820 长期股权投资减值准备50 贷长期股权投资800 投资收益70

A公司投资于C公司,有关投资情况如下:(1)2019年1月1日A公司支付银行存款800万元给乙公司,受让乙公司持有的C公司50%的股权,采用成本法核算,假设未发生直接相关费用和税金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年实现的净利润,向全体股东分配现金股利200万元。A公司于4月8日收到现金股利10万元。(3)2019年度,C公司实现净利润300万元。(4)2020年C公司发生巨额亏损,年末A公司对C公司的投资按当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值为750万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的C公司的全部股权转让给丁企业,收到股权转让款820万元,不考虑相关税费。要求:做出A公司的相应账务处理。
A公司投资于C公司,有关投资情况如下:(1)2019年1月1日A公司支付银行存款800万元给乙公司,受让乙公司持有的C公司50%的股权,采用成本法核算,假设未发生直接相关费用和税金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年实现的净利润,向全体股东分配现金股利200万元。A公司于4月8日收到现金股利10万元。(3)2019年度,C公司实现净利润300万元。(4)2020年C公司发生巨额亏损,年末A公司对C公司的投资按当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值为750万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的C公司的全部股权转让给丁企业,收到股权转让款820万元,不考虑相关税费。要求:做出A公司的相应账务处理。急急急,老师,求答案。
A公司投资于C公司,有关投资情况如下:(1)2019年1月1日A公司支付银行存款800万元给乙公司,受让乙公司持有的C公司50%的股权,采用成本法核算,假设未发生直接相关费用和税金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年实现的净利润,向全体股东分配现金股利200万元。A公司于4月8日收到现金股利10万元。(3)2019年度,C公司实现净利润300万元。(4)2020年C公司发生巨额亏损,年末A公司对C公司的投资按当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值为750万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的C公司的全部股权转让给丁企业,收到股权转让款820万元,不考虑相关税费。要求:做出A公司的相应账务处理。
A公司投资于C公司,有关投资情况如下:(1)2019年1月1日A公司支付银行存款800万元给乙公司,受让乙公司持有的C公司50%的股权,采用成本法核算,假设未发生直接相关费用和税金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年实现的净利润,向全体股东分配现金股利200万元。A公司于4月8日收到现金股利10万元。(3)2019年度,C公司实现净利润300万元。(4)2020年C公司发生巨额亏损,年末A公司对C公司的投资按当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值为750万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的C公司的全部股权转让给丁企业,收到股权转让款820万元,不考虑相关税费。要求:做出A公司的相应账务处理。
3.A公司投资于C公司,有关投资情况如下:(1)2019年1月1日A公司支付银行存款800万元给乙公司,受让乙公司持有的C公司50%的股权,采用成本法核算,假设未发生直接相关费用和税金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年实现的净利润,向全体股东分配现金股利200万元。A公司于4月8日收到现金股利10万元。(3)2019年度,C公司实现净利润300万元。(4)2020年C公司发生巨额亏损,年末A公司对C公司的投资按当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值为750万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的C公司的全部股权转让给丁企业,收到股权转让款820万元,不考虑相关税费。要求:做出A公司的相应账务处理。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?