你好,原则上不应该有余额的
老师,请问应交税费-个人所得税,贷方有余额要怎么处理,做工资时算了个税,实际报税时又不用交税
老师您好,应交税费-应交个人所得税,期末有贷方余额是吗?
请问应交税费(个人所得税)出现贷方余额,如何平帐?
请问老师 应交税费-应交个人所得税借方余额表示什么
请问老师应交税费-个人所得税贷方有余额吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
做4月份的账,4月发3月工资。 借:应付10000 贷:银行9910 贷:个税90 然后4月申报3月收到的2月工资的个税,为80。 那借:应交个税80 贷银行80, 那这个差额呢?
你好,两个不是一个时间段?一个2月份,一个3月?
不是说4月份申报个税应该按3月发放的工资(也就是2月份的工资)来申报吗?
你们是从开始就这样申报了吗,还是现在改的
一直这样申报的
那你申报2月份个税跟发放2月份工资对应的上吗
对得上呀
那就行了,这样处理就没有问题的