你好,需要缴纳的吗?如果不需要缴纳,是不是多从工资里扣除了?

请问一下2020年收到2017年第三,四季度退税款12000元如何做帐务处理?我们2017年度10月计提和预缴账务处理 计提所得税 借:所得税 200 贷:应交税费-应交所得税200 缴纳时,借:应交税费200 贷:银行存款200 月未结转损益 借:本来利润 200 贷:所得税200 2018年1月直接缴纳2017年度第四季度企业所得税 借:应交税费-应交所得税 10000 贷:银行存款 10000 没有计提帐务处理,目前应交税费-应交所得税贷方余额为10000元。
老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
老师,请问以前年度多计提了个人所得税,应交个人所得税贷方有余额,本期怎么做账务处理
请问:应交个人所得税贷方余额508元,如何进行有关账务处理?(经查,余额原因是2022年,多计算员工工资个人所得税)
以前年度没计提的个人所得税导致现在账面上应交个人所得税有借方余额怎么调整
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,是不需要缴纳的,是多计提,少缴纳的时候没有冲掉
你好,个人所得税你完整的分录是怎么做的?
应该是你们单位多,扣除了工资,不是多计提了,就是少给人家发了工资。
计提借:其他应收款-代扣代缴个税 贷:应交税费-个税支付时 借:应交税费-个税 贷:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代扣个税 我前面的会计是这么做的,我做的话是没有打算计提,但看到应交个人所得税有余额,现在不知道要怎么处理
现在需要支付给个人吗?
需要支付的做到营业外收入。
不需要支付的,做到营业外收入。
如果是多扣的话,在支付工资的时候补回可以吗,补回的话要怎么做
对的可以的借应交税费个税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行。
好的,老师,请问公账转法人账户的钱可以做提取备用金,借:现金贷:银行存款吗
不可以的,这个应该是借其他应收款或者是其他应付款贷银行存款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。