你好,需要缴纳的吗?如果不需要缴纳,是不是多从工资里扣除了?

老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
老师,请问以前年度多计提了个人所得税,应交个人所得税贷方有余额,本期怎么做账务处理
应交税额— 个人所得税贷方有余额,多扣员工的了,这笔钱也不可能给员工退了,怎么做账务处理呢
以前年度多缴纳的5万多个人所得税,现在一直在账上的应交税费-应交个人所得税借方挂着,现在想要处理掉这个小尾巴,怎么账务处理?
请问:应交个人所得税贷方余额508元,如何进行有关账务处理?(经查,余额原因是2022年,多计算员工工资个人所得税)
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,是不需要缴纳的,是多计提,少缴纳的时候没有冲掉
你好,个人所得税你完整的分录是怎么做的?
应该是你们单位多,扣除了工资,不是多计提了,就是少给人家发了工资。
计提借:其他应收款-代扣代缴个税 贷:应交税费-个税支付时 借:应交税费-个税 贷:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代扣个税 我前面的会计是这么做的,我做的话是没有打算计提,但看到应交个人所得税有余额,现在不知道要怎么处理
现在需要支付给个人吗?
需要支付的做到营业外收入。
不需要支付的,做到营业外收入。
如果是多扣的话,在支付工资的时候补回可以吗,补回的话要怎么做
对的可以的借应交税费个税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行。
好的,老师,请问公账转法人账户的钱可以做提取备用金,借:现金贷:银行存款吗
不可以的,这个应该是借其他应收款或者是其他应付款贷银行存款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。