您好 借:管理费用 5000 贷:其他应付款-暂估其他应付款 5000 2月份也写一般暂估分录 3月份收到发票 借:管理费用 5000 借:其他应付款-暂估 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400 贷:其他应付款 5000%2B10000%2B2400=17400

代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?如果进项不急着抵扣,是不是就可以先不做勾选,发票认证了,是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
个人的房屋出租给别人。怎么在电子税务局代开租赁发票给对方?具体的操作流程是什么
我把个人名下的房屋出租给别人当办公室使用。对方要求我开公司名字抬头专票给他。我可以开吗?
老板把公司名下和个人名下的房屋出租给别人。对方要求开发票给他。请问个人名下的房屋和公司名下的房屋需要缴纳什么税费?
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
老师,这10000怎么出来的?
1 2月份暂估的租金啊 每个月5000啊
老师怎么一个分录里两个其他应付款
一个是冲前面的暂估啊 一个是收到发票
那这个要写在同一个分录里?
可以写在一个分录里面的
那如果分开要怎么分
借:管理费用 -10000 借:其他应付款-暂估 -10000 借:管理费用15000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400 贷:其他应付款 17400