1借在途物资28000 应交税费应交增值税进项税额3640 贷应付账款31640
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
2借在途物资1750 贷银行1750
3借在途物资乙材料50400 应交税费应交增值税进项税额6552 贷银行存款56952
4借在途物资-甲材料16200 -乙材料9000 应交税费应交增值税进项税额2847 贷银行存款28047
5借预付账款10000 贷银行存款10000
好的谢谢
6借在途物资-丁材料72000 应交税费应交增值税进项税额9360 贷预付账款10000 银行存款71360
7借原材料-甲材料45950 -乙材料50400 -丙材料9000 -丁材料72000 贷在途物资-甲材料45950 -乙材料50400 -丙材料9000 -丁材料72000