你好,同学 (1)以100箱自产M品牌红酒换入一套酿酒设备。M品牌红酒生产成本1200元/箱,不含增值税平均销售价格1800元/箱,不含增值税最高销售价格2400元/箱。 已知:红酒消费税税率为10%, 消费税=2400*100*10%=24000元, 增值税销项税额=1800*100*13%=23400 (2)将500箱自产N品牌红酒移送自设在本县的非独立核算门市部用于销售。N品牌红酒生产成本600元/箱,该门市部对外销售400箱,不含增值税销售价格900元/箱。 消费税=900*400*10%=36000 增值税销项税额=900*400*13%=46800 (3)将30箱自产新型红酒作为福利发给职工。该新型红酒生产成本1500元/箱,无同类产品销售价格。 消费税=1500*(1+5%)*30*10% 增值税销项税额=1500*(1+5%)*30*13%

某酒厂(増值税一般纳税人,增值税税率13%)某月有关业务如下:(1)销售B牌啤酒50吨,出厂价(不含税)为2000元/吨。(2)将B牌啤酒5吨无偿赠送,用于社区活动(5吨A牌啤酒的生产成本为6000元)。(3)将一批自产的葡萄酒无偿赠送某企业,该批葡萄酒生产成本为9975元,无同类产品市场销售价格。啤酒消费税率为220元/吨,葡萄酒消费税率为5%,成本利润率5%。要求计算:1.该酒厂本月应纳消费税额。2.増值税销项税额。
甲红酒厂为增值税一般纳税人,主要从事红酒的生产和销售业务。2019年6月有关经营情况如下:(1)以100箱自产M品牌红酒换入一套酿酒设备。M品牌红酒生产成本1200元/箱,不含增值税平均销售价格1800元/箱,不含增值税最高销售价格2400元/箱。(2)将500箱自产N品牌红酒移送自设在本县的非独立核算门市部用于销售。N品牌红酒生产成本600元/箱,该门市部对外销售400箱,不含增值税销售价格900元/箱。(3)将30箱自产新型红酒作为福利发给职工。该新型红酒生产成本1500元/箱,无同类产品销售价格。已知:红酒消费税税率为10%,成本利润率为5%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算消费税和增值税销项税额。
甲红酒厂为增值税一般纳税人,主要从事红酒的生产和销售业务。2019年6月有关经营情况如下:(1)以100箱自产M品牌红酒换入一套酿酒设备。M品牌红酒生产成本1200元/箱,不含增值税平均销售价格1800元/箱,不含增值税最高销售价格2400元/箱。(2)将500箱自产N品牌红酒移送自设在本县的非独立核算门市部用于销售。N品牌红酒生产成本600元/箱,该门市部对外销售400箱,不含增值税销售价格900元/箱。(3)将30箱自产新型红酒作为福利发给职工。该新型红酒生产成本1500元/箱,无同类产品销售价格。已知:红酒消费税税率为10%,成本利润率为5%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算消费税和增值税销项税额。
甲红酒厂为增值税一般纳税人,主要从事红酒的生产和销售业务。2019年6月有关经营情况如下:(1)以100箱自产M品牌红酒换入一套酿酒设备。M品牌红酒生产成本1200元/箱,不含增值税平均销售价格1800元/箱,不含增值税最高销售价格2400元/箱。(2)将500箱自产N品牌红酒移送自设在本县的非独立核算门市部用于销售。N品牌红酒生产成本600元/箱,该门市部对外销售400箱,不含增值税销售价格900元/箱。(3)将30箱自产新型红酒作为福利发给职工。该新型红酒生产成本1500元/箱,无同类产品销售价格。已知:红酒消费税税率为10%,成本利润率为5%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算消费税和增值税销项税额。
甲红酒厂为增值税一般纳税人,主要从事红酒的生产和销售业务。2019年6月有关经营情况如下:(1)以100箱自产M品牌红酒换入一套酿酒设备。M品牌红酒生产成本1200元/箱,不含增值税平均销售价格1800元/箱,不含增值税最高销售价格2400元/箱。(2)将500箱自产N品牌红酒移送自设在本县的非独立核算门市部用于销售。N品牌红酒生产成本600元/箱,该门市部对外销售400箱,不含增值税销售价格900元/箱。(3)将30箱自产新型红酒作为福利发给职工。该新型红酒生产成本1500元/箱,无同类产品销售价格。已知:红酒消费税税率为10%,成本利润率为5%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算消费税和增值税销项税额。
劳务报酬个税怎么交纳?
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发票明细开的不对,红冲时点撤销了,对企业有没有什么影响?
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老师您好,个税的专项附加扣除,租房合同可以是配偶的名字签的合同吗?配偶不抵扣的