你好,这样的话你要新增一个配方单,不能在以前的配方单上修改,如果在以前的配方单上修改,前期旧配方生产的用料全变成更改后的配方用料了。你用新的配方,对应的产品才会按新的计算。

老师好,我们是订单式设备生产,以前当月制造费用和直接人工全部在完工产品之间进行分配,有时一个月就做一台设备,这样分配的结果单位成本很不稳定,且相差很多,现在想用标准工时,这样直接人工的和制造费用肯定会有很大的余额,甚至到年底都处理不完,而且还没有在产品,请教老师如果按照新方法hesuan,结转不完的成本,我怎么处理合适?有没有相关规定?
制造业 配方修改了 以前制作的生产任务单及完工入库单都还可以修改成新的配方用量 那么以前的销售单有影响吗 结转的成本会不会按照新的配方结转
二、某制造企业下设机修和供电两个辅助生产车间,辅助生产车间的制造费用不通过“制造费用”科目核算。2018年3月份各辅助生产车间发生的费用及提供的产品和劳务数量见下表:数量单位:小时、万度金额单位:万元辅助生产车间名称机修车间供电车间待分配辅助生产费用14003600供应劳务数量50030辅助生产车间耗用劳务量供电车间50-机修车间-5基本生产车间耗用劳务量一车间2008二车间1006行政部门耗用劳务量1304销售部门耗用劳务量207要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题。(1)采用直接分配法分配辅助生产费用,并编制相关会计分录;(2)采用交互分配法分配辅助生产费用,并编制相关会计分录;(3)试分析以上两种分配方法对企业产品成本计算以及财务状况和经营成果的影响。
老师,单位从11月份开始淡季,基本处于停产状态,一个月就生产个5_6天,以前车间厂房租赁费我计入制造费用了,现在的生产成本中制造费用太大,按以前的方法分配的话,生产成本都大于销售价了,我可以淡季时把车间厂房的租赁费计到管理费用吗?会不会被认为是计算口径不一致?
新兴公司年度终了前有关帐户的余额如下:主营业务收入900000其他业3300016300(贷方)营业外收入38500主营业务成本550000附加49500其他业务支出11000销售费用3200093500用12000营业外支出19800要求:根据以上业务编制以下会计分录(1)结转损益类帐户到“本年利润”.(2)假设没有税前调整项目,按照25%的税率计算并结转所得税.(3)结转“本年利润”帐户到“利润分配”。(注意明细账户)(4)按照税后利润的10%计提法定盈余公积.(5)按照可供股东分配利润的50%分配给普通股股东现金股利。(6)结转“利润分配”的其他明细账户到“利润分配-未分配利润”
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
我就是想按照新的配方 计算之前的成本 因为老板给的配方偏差太大了 差了10倍 差0.05之前告诉我0.5 所以之前的都不对
就像把之前的也修改了 可不知道 之前修改了 跟销售单有影响吗 是不是我改完了结转也都跟着改了 还是说原来还是不变的 我这改完了 数量对上了 金额变成负数了
你好,如果你修改之前的配方,你销售的已经结转成本就不受影响,还没结转生产成本就有影响的,如果认为之前的配方不对,你可以按修改后的配方计算