一到六月份期间,没做汇算清缴 按照你去年的汇算清交来的
老师,我们公司是6月底刚成立,8月转一般纳税人,属于小型微利企业,本月申报三季度印花税,按小微企业减免计算印花税,实际缴纳时金额还要少,这是如何计算出来的呢
老师,小微企业一般纳税人印花税21年怎么收的,没有减半吧,22年小微企业一般纳税的印花税是不是减半征收
一般纳税人的印花税是按期交的当月申报印花税是不是要减半的,他属于小微企业,小微企业是按年应纳税所得额说的,这个怎么判断是不是当月减半的
不是小微企业的一般纳税人的注册资本印花税减半征收吗
6月当时是会计A申报的印花税,企业所得税,当时她以为是小微企业,所以按照最新优惠政策减半征收报税。 但是现在我发现我们不在小微企业名录,现在我能都去作废6月报表重新申报缴纳税款,此时会不会要缴纳滞纳金
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
老师8是怎么算出来的?第二问
现在公司清算账面,两个股东各占50%股份,乙股东投资了30万,甲股东没有投资还从账上借支拿了16万用,利润亏损20万,甲股东负责业务应收150万,乙股东负责业务应收120万,欠供应商货款负债共190万,现在账上余额-29万,如果乙股东把负债全部过给甲股东,乙还要给甲多少钱
请问老师,我们现在销售成本为1000含税13%,售价1200.我们现在还是小规模最多开3%的增值税,但是客户是一般纳税人需要专票,我们是从新成立一个一般纳税人还是按小规模纳税人开3%的税然后补差的税费,这两种方案那种利润要高些啊?
企业所得税汇算清缴就是在会计利润总额的基础上,根据税法的规定对利润总额进行调增调减?
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
去年做汇算清缴的时候,符不符合要求,只要符合就可以减半。
计算购销合同的印花税金额,包括税额嘛
你有合同嘛,看合同的金额,也不知道你的合同是按含税的还是不含税的签订的
没有合同的话,看你税务局的口径,大部分是按照不含税的金额来的, 不包含税额的, 不用交税额的那一部分 不包含税额