同学你好 很高兴为你解答 1、关联申报主体是哪些? 答:实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合42号公告第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 2、关联方是否仅指企业? 答:不是。关联方可以是企业、组织或者个人。 3、企业在报告年度存在关联关系,但与关联方没有发生业务往来,是否还需要进行关联申报? 答:报告年度内没有与关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的企业不需要填报关联业务往来报告表。

老师,请问什么情况下需要填写企业年度关联业务往来报告表?
老师,什么情形需要填报【企业年度关联业务往来报告表】
什么情况下需要填企业年度关联业务往报告表
什么情况下,需要申报关联业务往来年度报告申报
老师您好,什么情况下需要填写:关联业务往来年度报告申报
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公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
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公司注册资本的时候,自然人占一部分,还有一个企业占一部分,那这个企业算关联企业吗?
1企业与股东之间属于关联方的
那是不是需要填这个表? 关联企业写上给我们投资的单位就行
你没有交易也不需要填写 投资方和被投资方都是境内的 价格公允 也不需要的
我们从他那一直进货,用填吗
你们和对方适用的征收率是一样的吗?
一样的 增值税13
那就不需要申报关联企业申报表的