同学你好,可以申请退税,卖给香港公司,就算出口了。

我们卖了一批货给一个香港公司,由他们去出口,他们付给我们的是美金,这样的话我们是不是申请不了出口退税,需要按内销处理补缴13个点的税吗
我们公司跟a公司签订了合同,但因为客人的原因我们无法进行出口,所以由a控股的b公司去出口报关,申报退税,但外汇由我们收,这样的话我们是需要做内销处理吗?
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
我们公司跟国内一家公司签订了合同(从未涉及过出口),但是货物是我们,运输也是我们,然后需要出口,合同里说明了报关及出口退税需我公司处理,请问该出口的话我们需要怎么个流程操作?
老师,你好我们公司出口了一批货物,现在客户不从国外给我们付款,要国内个人对个人付款,我们公司已经报关,并开具了出口普通发票,并申报了但是还没有退税,这样的情况我们可以退税吗?该如何处理
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
报关单他们香港公司自己要去申请出口退税,我们这边没有报关单也可以???
同学你好,这样的话,只能按内销处理了。
内销处理的话有进项票但没有销项票这样是要交税吗?交13个点吗
同学你好,这样啊,有进项票,没有销项票,那香港公司怎么去申报退税啊,不过,没有销项票,也要按无票收入交税的。一般纳税人要交13%的税的。
那如果我们开销项票给他们,我们进账的是可以完全抵扣,最后只需要交税差就行了吗?这样子我们的钱是美金进账也没关系对吗?
同学你好,是的,交税差就行了,没关系的。不过这个香港公司是在香港注册的公司,还是在内地注册的公司啊?
可以说下各不同地方注册有什么区别吗?谢谢
同学你好,如果这个香港公司在香港注册的,就应该由贵公司申报退税,香港公司就退不了税了,如果这个香港公司是在内地注册的公司,那贵公司应该开具发票给这个公司,由这个公司去退税。
好的,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师,就是他们是在香港注册的,付的美金给的我们,我们是开给他们香港公司进账吗?
同学你好,如果是香港注册的,付的美金,贵公司可以申请退税,或者按零税率处理,开发票给香港公司就行了。
我知道我们可以,但他们已经以他们公司的名义出口报关了,这种的话怎么办?
同学你好,这种情况的话,给香港公司要回报关单,做退税或者零税率处理。
他们的名义出口也没关系吗?
按零税率是开形势发票给他们?这样就必须我们申报出口退税是吗?
正常情况下我们自己申报出口退税的话就会开形式发票给客人,但现在是客人去申请出口退税我们应该不能开形式发票吧?
同学你好,没关系的,按零税率是开形式发票给他们,或者开普通增值税发票也行,这样就必须贵公司申报出口退税的。稳妥起见,最好咨询一个当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
好的。谢谢
同学你好,谢谢你的评价。