同学你好,可以申请退税,卖给香港公司,就算出口了。
老师,我们公司的母公司是香港,他们买了一台机器然后放到我们大陆公司用,但是进口这个机器的时候又交了进口增值税。我们要怎么账务处理?这个进口交的增值税能退税吗?我们是出口退税企业
我们卖了一批货给一个香港公司,由他们去出口,他们付给我们的是美金,这样的话我们是不是申请不了出口退税,需要按内销处理补缴13个点的税吗
我们公司跟a公司签订了合同,但因为客人的原因我们无法进行出口,所以由a控股的b公司去出口报关,申报退税,但外汇由我们收,这样的话我们是需要做内销处理吗?
老师,你好我们公司出口了一批货物,现在客户不从国外给我们付款,要国内个人对个人付款,我们公司已经报关,并开具了出口普通发票,并申报了但是还没有退税,这样的情况我们可以退税吗?该如何处理
老师,我们公司卖货给A公司,A公司是要出口的,但是当时A公司没有出口资质,就找我们老板说借用我们公司出口。 后面老板就帮他们用我们公司报关出口了,那个货款呢又是美元转到他们A公司的, 这样的情况能退税吗
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
报关单他们香港公司自己要去申请出口退税,我们这边没有报关单也可以???
同学你好,这样的话,只能按内销处理了。
内销处理的话有进项票但没有销项票这样是要交税吗?交13个点吗
同学你好,这样啊,有进项票,没有销项票,那香港公司怎么去申报退税啊,不过,没有销项票,也要按无票收入交税的。一般纳税人要交13%的税的。
那如果我们开销项票给他们,我们进账的是可以完全抵扣,最后只需要交税差就行了吗?这样子我们的钱是美金进账也没关系对吗?
同学你好,是的,交税差就行了,没关系的。不过这个香港公司是在香港注册的公司,还是在内地注册的公司啊?
可以说下各不同地方注册有什么区别吗?谢谢
同学你好,如果这个香港公司在香港注册的,就应该由贵公司申报退税,香港公司就退不了税了,如果这个香港公司是在内地注册的公司,那贵公司应该开具发票给这个公司,由这个公司去退税。
好的,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师,就是他们是在香港注册的,付的美金给的我们,我们是开给他们香港公司进账吗?
同学你好,如果是香港注册的,付的美金,贵公司可以申请退税,或者按零税率处理,开发票给香港公司就行了。
我知道我们可以,但他们已经以他们公司的名义出口报关了,这种的话怎么办?
同学你好,这种情况的话,给香港公司要回报关单,做退税或者零税率处理。
他们的名义出口也没关系吗?
按零税率是开形势发票给他们?这样就必须我们申报出口退税是吗?
正常情况下我们自己申报出口退税的话就会开形式发票给客人,但现在是客人去申请出口退税我们应该不能开形式发票吧?
同学你好,没关系的,按零税率是开形式发票给他们,或者开普通增值税发票也行,这样就必须贵公司申报出口退税的。稳妥起见,最好咨询一个当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
好的。谢谢
同学你好,谢谢你的评价。