你好同学是这样的,第一季度没问题,如果说你四月份盈利的话,你再报第二季度的话,你可以填300也是可以的,这样就用50去乘以2.5%的税率。因为这是一个累积数,他是一直滚动的走着的。
你好老师:我们2021年亏损300,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,如果我2022年4月份盈利350元,申报第二季度企业所得税时,弥补以前年度亏损要填写200元是吗?同时第二季度还要预缴企业所得税150*25%=37.5是吗?请问老师!另外如果我们是小微企业所得税按150*25%*20%=7.5对吗?请问老师!
你好老师:我们2021年亏损200,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,那2022年第一季度申报时,1月份盈利的100还交企业所得税吗。怎么交?请问老师!
请问我们公司2021年亏损139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我们申报2022年第二季度所得税时直接弥补去年的亏损,还是在汇算清缴时才能弥补亏损。另外今年第二季度预交所得税额是今年1至6月份的应交所得税减去第一季度缴纳的所得税额进行预交,还是单独计算第二季度的所得税
老师你好,小规模去年亏损了,今年1-3月(季报)的时候盈利了,然后弥补了去年亏损,所以没有交企业所得税。如果第二季度也盈利了,填企业所得税的时候还能弥补去年亏损吗?
比如:前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%,第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗?是什么勾稽关系 ,只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
你好老师,我去年亏损300,我第一季度已经弥补100了,第二季申报时还按300弥补吗?,
因为这个所得税报表啊,他都是按本年累计数填的,知道吧,所以说你第二季度相当于你还是有300,因为你本年累计的收入和成本,你是一年累计的数。
对对对老师,是的,利润是本年累计数?那申报企业所得税时,“弥补以前年度亏损”的数是手工填写还是系统形成填写?
你好同学,正常的话,这个电子税务局的表格会自动识别数据的,不需要手工填写的。
哦哦,谢谢老师!
祝您生活愉快感谢五星