您好 小规模纳税人,房租无发票收入 请问季度申报的时候有没有申报 账上有没有做无票收入
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
小规模纳税人,房租无发票收入,在年底企业所得税汇算清缴的时候需要调增吗?如果调增,是按照当年应交房租调增还是实交房租金额调增呢? 另外,调增金额填写在表格哪个位置,谢谢
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
我公司是小微企业,2020年10月份交库房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,当时收到发票,会计账一次性计入管理费,按要求这128304是要均摊到每个月,然后2020年年底报税时,应纳税所得额调增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000万租金(是2021年10月到2022年9月的费用),当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是:到2021年税务年报表时,A100050那个表填写时,账载金额填写140000元,税收金额填写96228+35000=131228元,系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师,我的账载金额和税收金额填写的数对不对?谢谢您!
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
一个电工帮我们接电了 一次性的服务 他去代开发票开什么合适 有劳务报酬所得税吗
老师,这道题d选项为啥是错的呢
老师你好,我们是安装建筑公司,对方给我们开的票是百叶窗带安装,你说我们给房地产公司开票,开什么名称啊
老师您好!我公司说一般纳税人,杭州某汽车服务有限公司23年成立。 经营范围:一般项目:小微型客车租赁经营服务;停车场服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计服务;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售等 从未开过票,但23年取得了3张费用专票:1)冲锋衣116250元,税率1%;2)现代服务服务费2万元,税率6%;3)房租费27000元,税率5%。 23年增值税申报时,这3笔进项勾选和确认了,财报上有其他流动资产,就是三笔进项税3568.78 请问老师,现注销公司,其他流动资产3568.78,我要怎样记账才能清算掉呢?
老师,请问总公司打给分公司的钱做的其他应收款,导致资产总额越来越大,会使公司资产总额超5000万就不能享受小微企业的优惠政策了(所得税总分公司合并申报),这种情况如何使报表上的其他应收款减少呢?
老师你好,建筑公司申报印花税,按什么申报
老师好,我公司自己投资建设了光伏发电站,然后售电。上个月发电站其中一个屋面的光伏板拆掉了,也就是固定资产减少了,这个减少固定资产的分录怎么做,折旧怎么做?谢谢!
老师,我司生产企业库管有的采购零星配件有的有发票,有的没有发票!他统一入系统进销存!月底给我领料出库的出库单汇总,但是有的没有发票啊!我如何结转啊?
请问:这道题答案交易性金融资产入账价值怎么不按公允价值入账?计算机器设备时金融资产按105元去掉呢?
请问有个公司做了业务,但税务局给锁票了,没法开票,但购买方又必须要进项票,可以怎么处理呢?
老师,我们是租方哟,在平时季度申报的时候是做了支出的
小规模纳税人,房租无发票收入 您说的无票收入 第一句话就是啊
可能是我的语言没组织好,这里的无发票收入意思是给了房租,但是收不到发票的意思。
那汇算清缴的时候要纳税调增哈 按照当年入租金费用的金额调增 填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
是按照当年租金计入费用的金额调吗?
是按照当年租金计入费用的金额调 是的