你好,对方给你开了o派遣的发票吗?
请问一下我是加工企业,帮别人加工销项开的是模具加工费,然后有些加工不了又外发出去给别人加工,开的进项也是加工费,请问我这要怎样做账,怎样结转成本
老师您好!我们公司是从事外加工的企业。外加工包含机加工和机修,确认收入的时候,统一记在了“主营业务收入-外加工”,没有分机加工和机修。请问结转成本的时候,机加工和机修可以分开结转吗?“主营业务收入-机修”“主营业务收入-机加工”?
老师,问一下,加工企业人员工资外包了,确认加工费收入后,成本该怎么结转,分录怎么做?成本有一点点辅料,主要是人工工资。
老师,问一下,加工企业人员工资外包了,确认加工费收入后,成本该怎么结转,分录怎么做?成本有一点点辅料,主要是人工工资。
老师,工程预算公司,主营业务收入6万,主营业务成本只有人员工资,需要结转成本吗?分录怎么写?
董老师 在线吗?有问题想咨询
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 老师晚上好,7月的成本核算结果我发您邮箱了,加关联的附件数据,请加急帮忙审核下可以吗?我给你心意。 需要的审核的我加备注了,看下理论没问题我就这样上交领导了,
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
对方给你开劳务派遣的发票 借生产成本贷银行存款原材料, 借主营业务成本贷生产成本
开了劳务费发票
借生产成本贷银行存款 收到劳务发票的