同学您好 借 应收票据 226000 贷 主营业务收入 200000 应交税费——应交增值税(销项税额)26000 借 银行存款 226000 贷 应收票据 226000 借 银行存款214,700 财务费用 226000*6%*10/12=11,300 贷 应收票据 226000

【目的】练习应收票据的核算。【资料】YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月1日向FA公司销售一批产品,货已发出,发票上注明的不含税价款为200000,增值税税额26000元。收到FA公司交来的银行承兑汇票一张,期限为6个月,带追索权。【要求】编制收到票据及票款收回的会计分录。如果FA公司于2019年11月1日向银行申请贴现,年贴现率为6%。则应该如何编制会计分录呢?写出必要的计算过程。业务摘要
YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月1日向FA公司销售一批产品,货已发出,发票上注明的不含税价款为200000元,增值税税额26000元。收到FA公司交来的银行承兑汇票一张,期限为6个月,带追索权。【要求】编制收到票据及票款收回的会计分录。如果YR公司于2019年11月1日向银行申请贴现,年贴现率为6%。则应该如何编制会计分录呢?写出必要的计算过程。
实务三【目的】练习应收票据的核算。【资料】YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月1日向FA公司销售一批产品,货已发出,发票上注明的不含税价款为200000元,增值税税额26000元。收到FA公司交来的银行承兑汇票一张,期限为6个月,带追索权。【要求】编制收到票据及票款收回的会计分录。如果YR公司于2019年11月1日向银行申请贴现,年贴现率为6%。则应该如何编制会计分录呢?写出必要的计算过程。【答题】分录号业务摘要会计分录①(2)(3)
实务三【目的】练习应收票据的核算。【资料】YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月1日向FA公司销售一批产品,货已发出,发票上注明的不含税价款为200000元,增值税税额26000元。收到FA公司交来的银行承兑汇票一张,期限为6个月,带追索权。【要求】编制收到票据及票款收回的会计分录。如果YR公司于2019年11月1日向银行申请贴现,年贴现率为6%。则应该如何编制会计分录呢?写出必要的计算过程。【答题】分录号业务摘要会计分录①(2)(3)
YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2017年9月1日向FA公司销售一批产品,货已发出,发票上注明的货款(不含税)为200000元,增值税税额26000元。收到FA公司交来的银行承兑汇票一张,期限为6个月,带追索权。要求:(1)编制收到票据及票款收回的会计分录。(2)如果YR公司于2017年11月1日向银行申请贴现,年贴现率为6%。则应该如何编制会计分录呢?写出必要的计算过程。面值=贴现息=到期值=会计分录:
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?