同学你好,2月份,借,应付职工薪酬,5万元,贷,银行存款,5万元。3月份,借,应付职工薪酬,3万元,贷,银行存款,3万元。

老师好,情况如下,2月计提了2月份的工资10万,3月发放了2月份的工资10万。 3月中旬,发现2月漏计提员工A的工资1万,并且3月份补发了A的工资。 那么3月份 ,发放A工资的分录怎么做呢?
老师,3月份发了1月份工资。工资表上总金额是20万。 其中1月工资+奖金共20万, 1月银行已发奖金5万,3月实发15万,那我3月做账是不是只要做15万这个部分就可以。 工资表还是20万的工资表的
老师,1月份应发工资共8万,2月份时先发了5万,3万到3月份才发,这要怎么做账呢?
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?
2月份工资4万要到3月份发,2月份要做账吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
3月份在个税申报时是按1月工资8万来报的,工资不是要与个税申报表中的一致吗?
还有个税部分要怎么做账呢?
同学你好,一般情况下,工资要与个税申报表一致。特殊情况下,可以不一致的。个税部分,2月份,借,应付职工薪酬,5万元,贷,银行存款,5万元减个税部分,应交税费-应交个人所得税。3月份,借,应付职工薪酬,3万元,贷,银行存款,3万元减个税部分,应交税费-应交个人所得税。
那在3月份申报个税时是要按1月份8万总的工资来申报?
1月份工资中个税在3月份申报缴纳,那在2月份发放工资时应交税费-应交个人所得税期末贷方余额?
同学你好,在3月份申报个税时,是要按1月份8万总的工资来申报。2月份发放工资时,应交税费-应交个人所得税期末是贷方余额。