您好! 请问您具体是要问的问题是?

标准型:搬运费:0.6×120000=72000装配费:15×6000=90000喷漆费:5×6000=30000直接材料成本:96000制造成本:72000+90000+30000+96000=288000单位产品制造成本:288000/6000=48(元/个)简化型(使用较少零件并未经刷漆):搬运费:0.6×30000=18000装配费:15×900=13500直接材料成本:21000@找椰子I制造成本:18000+13500+21000=52500单位产品制造成本:52500/1500=35(元/个)(2)标准型:48+5+25=78(元/个)简化型:35+3+22=60(元/个)(3)应将按传统成本法计算的产品成本列示在对外报表,将按作业成本法计算的产品成本用于管理者制定决策。传统成本的计算方法通常是先将制造费用按生产部门归集,然后再按该生产部门的分配率进行分配。作业成本法与传统成本法最大的不同是对于间接制造费用的分配,以“作业消耗资源,产品消耗作业”为原则,根据
标准型:搬运费:0.6×120000=72000装配费:15×6000=90000喷漆费:5×6000=30000直接材料成本:96000制造成本:72000+90000+30000+96000=288000单位产品制造成本:288000/6000=48(元/个)简化型(使用较少零件并未经刷漆):搬运费:0.6×30000=18000装配费:15×900=13500直接材料成本:21000@找椰子I制造成本:18000+13500+21000=52500单位产品制造成本:52500/1500=35(元/个)(2)标准型:48+5+25=78(元/个)简化型:35+3+22=60(元/个)(3)应将按传统成本法计算的产品成本列示在对外报表,将按作业成本法计算的产品成本用于管理者制定决策。传统成本的计算方法通常是先将制造费用按生产部门归集,然后再按该生产部门的分配率进行分配。作业成本法与传统成本法最大的不同是对于间接制造费用的分配,以“作业消耗资源,产品消耗作业”为原则,根据
成本计算与管理的作业成本计算与管理的作业大华公司是一家机械制造企业,下设基本生产车间一个,从事甲、乙两种机械产品的生产。另设有机修车间一个,负责对设备进行维修。该公司对产品生产所需的共同材料按消耗定额分配,分别核定甲、乙产品的单耗定额为200元和150元。动力费用按仪表记录分配,人工费用按实际工时分配,辅助生产费用按直接分配法分配,制造费用按生产工人的工资分。该公司2014年5月发生下列与产品生产有关的经济业务:(1)本月生产甲成品5000件、乙产品4000件,共同消耗原材料1632000元。机修车间直接领用并消耗材料20000元。(2)本月总电表显示用电量为51200度。分电表显示为:基本生产车间44000度;机修车间5000度;办公用电2000度。当地工业用电价格每度1.00元。(3)本月计算出应付工资858000元。其中基本生产车间工人工资750000元;基本生产车间管理人员工资15000元;机修车间人员工资12000元;销售人员工资13000元;公司管理人员工资60000元。根据工资记录,本月甲产品实际工时60000小时,乙产品实际工时40000小时。该公司的社保费用按规则
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?