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老师,报增值税时,申报表中的金额比开票金额多了0.01,是因为四舍五入的关系,这怎么办呢?

2022-05-04 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 18:29

你好 借应交税费未交增值税 贷营业外收入

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快账用户1971 追问 2022-05-04 18:48

我交税时是按照20. 01交,但是我账上是20

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齐红老师 解答 2022-05-04 18:59

借营业外支出0.01 贷应交税费未交增值税0.01

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相关问题讨论
你好 借应交税费未交增值税 贷营业外收入
2022-05-04
你适当更改,保持一致
2022-09-08
你好 借应交税费未交增值税 贷营业外收入
2022-04-10
你好;     按照申报表为准 ;  你账上的差异   走营业外收支处理的  
2023-03-09
你好!这个没事。计入营业外收支就行
2024-04-29
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