你好,题目要求做具体的?

2.某市汽车制造厂为增值税一般纳税人, 2019年10月发生下列业务: (1)外购汽车轮胎已入库,取得增值税专用发票上注明价款100万元,增值 税13万元; (2)进口汽车发动机一批,关税完税价格300万元,进口关税税率为35%, 海关已代征进口环节税金,支付运输费1万元,取得普通发票。 (3)销售小轿车一批,开具增值税专用发票上注明不含税价款600万元, 款尚未收到。(汽车消费税率5%,增值税率13%。) 要求(1)计算进口货物应缴纳的增值税。 (2)计算国内销售货物应缴纳的增值税。
某一般纳税人,销售的货物适用增值税率13%,2021年6月发生下列业务: (1)购入免税农产品,取得普通发票,金额20000元,扣除率9%,款项未付。 (2)进口汽车作为固定资产使用,到岸价100000元,关税税率20%,消费税率10%,增值税率13%。所有款项均已支付。 (3)客户逾期未退还包装物,将上期已收取的押金45200元没收。 (4)公司将外购的原材料一批用于职工福利,该材料成本为120000元,其进项税率为13%。 (5)公司将B产品一批用于投资,按公司销售同类产品的价格计算,不含税价款为80000元,该批产品的成本为60000元,增值税率为13%。 (6)公司将自产产品一批赠送给有关单位;该产品按市价计算,不含税价格为100000元,增值税率为13%,该批产品成本为80000元。 要求:编写上述业务的会计分录
某汽车厂发生如下业务,计算该厂应纳的消费税、增值税。(1)将自产的3.2升排量的越野车20辆投资到A公司,该汽车当月销售过三批,每辆不含税价分别为45.3万、45.7万、46.1万,销售量分别为35辆、46辆、62辆;该批汽车的账面成本为29.4万元。消费税税率25%。计算投资的越野车应缴纳的消费税和增值税销项税额。(2)销售已使用半年的进口小汽车3辆(购买时未抵扣进项税额),开具普通发票取得收入61.8万元,3辆进口小汽车固定资产的原值为60万元,销售时账面余值为58万元。消费税税率12%.(3)从国外进口小轿车一辆,支付买价400000元、相关费用30000元,支付到达我国海关前的运输费用40000元、保险费用20000元。进口关税税率20%,小轿车消费税税率8%。
进口汽车作为固定资产使用,到岸价100000元,关税税率20%,消费税率10%,增值税率13%。所有款项均已支付。 具体怎么计算
(二)某一般纳税人,销售的货物适用增值税率13%,2021年6月发生下列业务:(1)购入免税农产品,取得普通发票,金额20000元,扣除率9%,款项未付。(2)进口汽车作为固定资产使用,到岸价100000元,关税税率20%,消费税率10%,增值税率13%。所有款项均已支付。(3)客户逾期未退还包装物,将上期已收取的押金45200元没收。(4)公司将外购的原材料一批用于职工福利,该材料成本为120000元,其进项税率为13%。(5)公司将B产品一批用于投资,按公司销售同类产品的价格计算,不含税价款为80000元,该批产品的成本为60000元,增值税率为13%。(6)公司将自产产品一批赠送给有关单位;该产品按市价计算,不含税价格为100000元,增值税率为13%,该批产品成本为80000元。要求:编写上述业务的会计分录。(18分)
老师,我是外贸出口企业,供应商发票开进来审核无误,但是我单证还没收集齐全不打算次月申请退税,担心发票会被供应商冲红,我是否可以先把进项发票做退税勾选,不去确认用途,等过两三个月以后单证齐全确认要退税了再去确认用途?
老师,咨询一下社保抵减缴的部分怎么做账啊? 比如6月应缴社保费12811.2元,银行实际扣款12739.04,差额63.14元,查出来63.14元这部分是单位工伤险显示的抵缴,那么财务上如何记账呢?
请问老师,单位取得个人出租房屋的发票,税率写的是0%,需要对方重新开具么?为超过月租金10万元的,正确的税率是:免税、不征税、星号,
这个有一家公司对公账户不能用,人家要求我转到他个人卡里,然后他给我开一张发票备注现金,这样可以操作吗?
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,我们是合伙企业,那时候有分红,我们没分给大股东,而是直接分给大股东的基金管理人公司,那这样是不是大股东要去缴纳分红税呀?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?