您好 应该计入应交税费-待认证进项税额科目

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
老师,我们单位的账套是使用会计制度的,我知道这个已经很旧了。但是因为我是接手人,我也不好多说什么。但是我现在有个问题,企业尚未勾选认证的进项税额,我企业的前手会计居然通过待认证进项税额抵扣?我好奇怪,我记得是待认证进项税额啊?现在哪个是对的
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
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老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
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老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
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填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
我的提问那里说错了,我的前手会计是通过待抵扣进项处理,而我记得,正确的应该是待认证进项处理,请解答
企业尚未勾选认证的进项税额应该计入应交税费-待认证进项税额科目
所以我前手会计做的是不对的?可是我现在接手,我发现这个账套没有待认证这个二级,至于这个待抵扣是账套原本就有的,她就选择了这个
可以把这个科目修改一下的啊 您软件不好修改科目名称吗
也不是,只是我不知道应该怎么做啊
我现在一年的中间时间接手这个账套,我直接改科目名称没关系吗?
您是不会修改科目名称吗? 没有软件服务工程师吗
这不用涉及软件服务吧,这个会计做的事吧,我来这里提问也是问会计财务的事啊,你怎么拉扯到软件服务商了
我发现这个账套没有待认证这个二级,至于这个待抵扣是账套原本就有的,她就选择了这个 您说软件没有这个会计科目 我让您把这个待抵扣会计科目修改一下 修改为应交税费-待认证进项税额 那您说 你不知道怎么做 是什么不知道怎么做?
就是针对我企业软件原本有的这个科目,不是我想要的科目,我应该怎么样做?因为现在是一年的中间时间,我从这个时间接手,我直接修改我怕对前面的有影响,所以我应该怎么考虑?这些,才是我想要知道的,我前面的回答应该都表达出来这个意思了吧
直接修改科目名称对前面数据没有任何影响 修改后就是新科目名称 发生额 余额都没有变动的
是的,是没有变动,但是我之前打出来的那些凭证是以前科目的名称,现在是新的科目名称
这个没事的 不影响什么的 您自己知道是修改了科目就可以了
那我想请问之前那手会计他记错的那个科目,这个怎么办啊?这个影响大吗?
您修改过来了 没事的 知道意思就行 没什么大的影响