你好,进项可以有余额,也可以结转,如果你结转了,转出未交增值税的话,就是没有余额,你看一下你发生额是多少,结转的是多少。
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师,内账每个月都是不含税收入,进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了,后面发现待抵扣的进项还在,不会没有,想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢?每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢?调整来调整去,发票还在。
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
你好老师,我做内账,盒奶批发行业,商品串货,还有漏打销售单,多打销售单,报损报益单怎么调整一下
明年开始中级考四科吗?
老师之前会计申报税务报表的时候随便编的数据,和账套里面的报表对应不上,她也不愿意修改之前申报系统,我应该怎么办?如果不修改我按现在报表里面实际填写有影响吗
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
老师,您看一下,这是我2月计入进项税额的明细。您对照着看一下,究竟是哪里的问题,才导致的进项税额还会有1736.84的余额呢?那个ETC的1118.24是包含在申报表里面系统自动带出来的勾选认证抵扣的进项税额里面的。
老师,进项税额和销项税额,期末我是都结转到了未交增值税的。按理说,不应该有余额了呀。是我哪里结转的不对吗?但是我当期结转的金额跟申报表上的进项税额和销项税额是一致的呀
你好459这个是啥 怎么借方也有进项
老师,得把待抵扣进项税转到进项税额里面呀。然后销项税额和进项税额的差额就是未交增值税呀
那你结转进项的这一个不对呀 那你怎么只结转当天的这一个结转了,那上面的那几个都不接转 298 362 的那些怎么不结转
老师,上面那几个是动车票的税额呀,金额都是包含在申报表里面当期申报抵扣的进项税额1027348.13里面了呀,我结转也是转的这个金额的呀
而且,上面那几个,本身我在做账的时候,税额就是计入到的进项税额里面的呀。所以只用按照申报表上的申报抵扣进项税额的金额来入账不就可以吗?
没有结转,你只结转了一个 你再去看下
你结转的不对,你的发生额大于结转的。
老师,我按照申报表上的申报抵扣金额来结转,为什么金额还会不对呢?我的意思是,上面那几个金额,本来就包含在的申报表上本期申报抵扣的金额1027348.13里面了呀。
同学,你申报的是1280778,但是你结转的1027348。