借,长期应收款10000 银行存款1865 贷,主营业务收入9162.75 应交税费,增值税,销项1365 未确认融资收益,差额金额 借,未确认融资收益 贷,财务费用600 借,银行存款2500 贷,长期应收款2500
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
老师,为啥长期应收款是1000?
你总共应该收的金额减去已经收到的,那么余下的就是长期应收款1万啊。
应收是10500?已收到1685不是已经银行存款表示了,老师,我不太理解
你的收入是10500,你还有增值税呀,你是10500加增值税再减掉,已经收到了钱。
老师,增值税是136.5吧,但是这样借贷也不平呀
借,长期应收款10000 银行存款1865 贷,主营业务收入9162.75 应交税费,增值税,销项1365 未确认融资收益,差额金额
你不是有个差额金额,差额金额就放到了未实现融资收益里。