没错,就是这么操作的

6月进货,进项税等有销售了再用。入库时候:借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷,预防账款;等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛?借:应交税费-应交增值税(进项税),贷,应交税费-应交增值税(待认证进项税),这样可以嘛
老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?
老师好,我这个月收到的进项发票不想抵扣,可以采购商品入库时,直接计入应交税费-应交增值税待认证科目吗,等想抵扣时在从待认证转入进项
老师好:收到增值税发票,进项税额记入:借方应交税额/待认证进项税,可以直接转到待抵扣进项税额里吗
老师,当期收到专票不抵扣,等需要的时候再抵扣,是进应交税费—应交增值税((待认证进项数额)吗?
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
其他贷币资金科目需要指定现金流量科目吗?
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
那收到款项,开出的发票呢怎么做呢
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
实际交税呢
借应交税费未交增值税 贷银行存款
这个贷应交税费未交增值税的借方又是什么科目呢
这个就是缴纳增值税的时候这么做的