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老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?

2023-09-13 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 16:40

没错,就是这么操作的

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快账用户4551 追问 2023-09-13 16:43

那收到款项,开出的发票呢怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:45

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

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快账用户4551 追问 2023-09-13 16:46

实际交税呢

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:47

借应交税费未交增值税 贷银行存款

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快账用户4551 追问 2023-09-13 16:51

这个贷应交税费未交增值税的借方又是什么科目呢

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:51

这个就是缴纳增值税的时候这么做的

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没错,就是这么操作的
2023-09-13
你好,应交税费待认证,这个是二级科目
2025-02-08
您好,这个是可以的,能
2024-06-25
同学你好,您已经认证了,是要计入进项税额的;不需要转入未交增值税中;
2021-01-13
您好,是的,就是这样做的
2025-02-08
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