如果以前计提了 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 之前没有计提怎么做账 借:银行存款 贷:应交税费-以前交税费的科目
老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
老师好,请问因为六税两费政策退回一半之前计提缴纳的增值税及附加税要怎么做账啊
你好老师,公司收到六税两费的银行退款如果以前计提了怎么做账,之前没有计提怎么做账呢
老师,收到六税两费怎么做账?如果没收到银行存款,直接抵了又该怎么做?
4月收到1-3月六税两费的印花税退税,怎么做账?我们之前印花税是按次申报的,所以做账时候没计提,直接做成借:税金及附加 贷:银行存款
老师,采购原材料对方开具专票,钱已付货也收到了,票未开,怎么做分录?这样对吗?
已开的发票客户要求改金额怎么弄
个人境外买了黄金,境内卖,需要交多少税,交那些税
这个提单就右下角有签字 其他地方也没盖章是原件吗
请问老师,我司是国内企业,给境外公司付汇,签订合同后,分两次付款,第一次付款后,在电子税务局备案,采集合同信息,给我司检测的产品总数量是21片,但是有一片产品对方检测不了,我司实际支付20片的款,现在付款产品数量是20片,已经采集的合同数量是21片,可以改已采集的合同数量吗?
公司有两个对公账户,一个对公账户转到另一个对公账户的会计分录怎么写
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗,补计提分录怎么写呢,因为之前直接上借方管理费用-社保费,贷现金或者银行存款
老师:10月份的企业所得税申报表需要填写实际发放工资,但是我们以前个税申报一直都是按照计提工资次月申报,25年还发放了24年的工资,导致现在实际发放工资金额远大于个税申报金额,请问我们应该怎么处理这种情况?有什么风险?
老师,计提印花税需要什么原始凭证
老师请问下,合同里在产品下面单独体现返利,合理合规吗?有没有什么影响?