您好 可以的 计入福利费科目
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
想问下,小超市的会计,因为店面装修升级我才第一天上班,老板拿来了很多硬币领钱说是底子钱,然后因为收银要用零食我又用这个钱换零给他们用了,我可以不数这个零钱底子钱吗。因为太多了实在数不过来,做账怎么做呢
请问老师用临时工工资可以套现吗?就是我们挂靠了另一个公司那个钱很难拿出来,我老板想了这个给工人发工资形式来套钱,行不通吧?这三流合一怎么符合
老师好,我遇到个问题想咨询咨询您,事情是这样滴,我们公司现在不是在建吗,然后在项目现场就会产生电费,保安保洁费。这些费用一直是我们普洱公司在付的,然后我们董总的意思是我们公司应该向各个施工方收取这些费用,然后我们也计算好了施工方各自支付给我们多少。也和施工方谈妥了。 现在就是收钱和开票的问题,把我难住了。 我应该以什么样的形式收钱然后给他们开票呢。
那我应该怎么做分录?
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款