您好 为啥要让您补缴一个点的税? 是包括预缴的还是预缴后要补缴一个点

2019年企业汇算清缴已经缴纳企业所得税,但是因为有一笔押金账务处理错误,现在要补缴2019年企业汇算所得税。2020年第一季度企业所得税多缴了,7月已经在网上申请退企业所得税,8月3日税局已经审核通过,截止到9月份国库还没有审核退款,我想将第一季度多缴的税款,抵扣2019年的企业所得,抵扣2020年第二季度的企业所得税,需要怎么办?
2021年的汇算清缴已经做了,补缴了企业所得税,2022年的帐要这样写的话,那不是两年都没得抵扣这笔企业所得税?
老师,接到税局通知说要把汇算清缴的企业所得税补缴一个点的税,假如我的年收入是3005607.16,要缴的企业所得税是30056.07,已经预缴了18367.6,意思是还要补缴11688.47这么多企业所得税是吗?
老师,营业收入3005607.16,利润总额734703.97,预缴企业所得税18367.6,接到税局通知按照收入要补一个点的税,需要补缴11688.47的税,需要调增多少金额才能使应补税额等于11688.47?
1.预缴企业所得税费时是借:应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金,但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税(扣除已交的企业所得还需要补缴)这个分录怎么做呀
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
税务局通知下来的,包括已经预缴的还要补一个点的税
是的 需要补缴11688.47这么多企业所得税
那按照这个要补缴的税,我是在纳税调整表里做调增,怎么反推我要冲回多少未分配利润呢?要冲回多少才能刚好得到要补缴的11688.47这个数字呢?
请问单位符合小微企业标准吗
嗯,是小微企业的,老师
11688.47/0.025=467538.8 要纳税调增这个金额
老师,这个金额填进去纳税调增表里,得出来的应补缴税额多了呀,是什么原因呀
请问您单位应纳税所得额多少 怎么填写的
应纳税所得额1050560.72,我自己凑出来的纳税调增表填写的金额是315856.75,得出来的应补所得税额才等于11688.47
应纳税所得额1050560.72 您超过100万了 要按10%计税了 您是填写前还是填写后这金额