你好,不用填写的,30栏里面你交了一半,填写一半的金额就可以了。

当月支付金税盘的280元服务费,如果当月没用交税,增值税申报的时候,这个280元应填写在哪一张申报表里?
已经缴纳的增值税,由于缓交政策退回后,增值税申报表的30栏怎么填写
减半缓交退的增值税,填写增值税申报表的时候这个退的金额填哪张表里?
请问,税务退的一半的增值税缓缴金额,增值税申报表上要填在哪一格
在增值税留抵退税,多申报增值税期末留抵退税额退还的时候怎么做账,在申报表上怎么填写
1月份不是没有这个政策么,我们全额交的了,4月份申请退税,退了一半的税款回来,这个月报增值税报表的时候它的期末未交里的金额还包括了之前已经退给我们的增值税,这个要怎么处理
最后一句说错了应该是未包含退给我们的增值税
你好,25栏包含这个金额吗?如果是的话,你退回一半儿,你只在30栏填写一半的金额就可以25蓝,比如出现了100,你只填写50就行。
25栏就是原来没退税款前的金额,现在退回来了6万多,我账上做的分录是借银行存款,贷应交税金,这样我应交税金不是应该多6万了嘛,25栏未交税款里不应该比原来没退税款前的金额多六万吗?
你好,那就不用管了,不用去修改了,如果你想要修改的话,去修改之前的增值税申报表主表30蓝。