你好,不用填写的,30栏里面你交了一半,填写一半的金额就可以了。
出口退税的增值税申报表中退税抵扣那个在哪里填写?
请问哪位老师知道,这个附加税申报表上面写根据应补退税额填写一般增值税。应补退税额在增值税申报表里哪一栏
出口退税退税抵扣的发票,在增值税申报的时候需要填在哪张表里
已经缴纳的增值税,由于缓交政策退回后,增值税申报表的30栏怎么填写
减半缓交退的增值税,填写增值税申报表的时候这个退的金额填哪张表里?
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
1月份不是没有这个政策么,我们全额交的了,4月份申请退税,退了一半的税款回来,这个月报增值税报表的时候它的期末未交里的金额还包括了之前已经退给我们的增值税,这个要怎么处理
最后一句说错了应该是未包含退给我们的增值税
你好,25栏包含这个金额吗?如果是的话,你退回一半儿,你只在30栏填写一半的金额就可以25蓝,比如出现了100,你只填写50就行。
25栏就是原来没退税款前的金额,现在退回来了6万多,我账上做的分录是借银行存款,贷应交税金,这样我应交税金不是应该多6万了嘛,25栏未交税款里不应该比原来没退税款前的金额多六万吗?
你好,那就不用管了,不用去修改了,如果你想要修改的话,去修改之前的增值税申报表主表30蓝。