同学你好 已经给你退税了那你这个得去税局大厅操作
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师,上个季度的企业所得税更正申报了,多缴纳了税款,税务所老师让操作申请退税,怎么操作呢?
您好,2020年汇算清缴企业所得税,现在能更正申报吗?如不能,2020年需退的企业所得税如何抵扣本年度的。谢谢
老师,年度企业所得税申报时产生退税,预缴的企业所得税已经退税了,现在更正后产生应缴税款,预缴的税款无法更正为0,如何操作。谢谢老师
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?