学员你好,因为你这个金额比较大,建议先跟税务沟通后再操作

申报企业所得税的时候,未将不征税收入(母公司收到子公司的分红款)1500W剔除,导致应纳税额多了1500W,税款已经被扣。现已经更正申报,如果需要退回多缴税款需要如何操作。
老师,我们公司有需要安装的业务,找的安装工是个人,他找税务局代开了2万多的劳务票,上面有备注次月15日前代扣代缴个人所得税,未按规定不能作为所得税前合法有效扣除凭证,如果代申报需要代缴多少税(款已经全额给安装工了,他也不同意要扣税)?如果不代申报,会影响我们企业明年汇算清缴时多少钱?
老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?
老师好。我子公司21年确认收入4000万,母公司对应关联交易确认收入3500万,21年子公司开票收款1000万元,22年开票1500万,23年开票1500万。母公司21年开票250万元,在22年5月前开了3250万元。2023年因为验收单时间是22年,应审计要求,把子公司和母公司对应的收入从21年调到22年。导致子公司21年多缴了10万元企业所得税需要退税。现在提交退税申请被拒绝,理由是企业所得税收入要和增值税收入(1000万)保持一致。 请问老师,如果我现在把子公司的报表全部调整回最初的21年确认收入的话,是否存在什么税务风险?因为21年确认了4000万收入,但是没有全部开票,也没有申报未开票收入,是否会要补缴增值税?另外如果只把子公司调回到21年确认收入,母公司不同步调整的话,有什么税务风险吗? 请老师帮忙分析下上述业务中存在的税务风险,对办税人有什么影响吗,谢谢。
老师,请问下,公司去年和今年都给我发了奖金,但是现在因为一些原因需要退回去一部分,d但是已经发放的奖金在发方时已经交了个税,如果我直接打款退回公司,那我已经交了的税款退不回来,如果现在我选择从我工资里面扣回去,而不是退钱到公司,比如我总的要退3万,我11月份扣回1万,这样的话我11月份申报个税的时候是不是就可以不用缴纳这一万元的税款,这样的话我总体是不是就不存在多交税款了
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?